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請問老師,24年的發票入在了25年,25年做24年度所得稅的匯算清繳時也沒有調整,那26年做25年所得稅匯算清繳時該怎么辦?

2025-03-08 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-08 21:03

你好,這個是成本費用的嗎?

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快賬用戶1313 追問 2025-03-08 21:05

是的,別的公司開給我公司的成本費用

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齊紅老師 解答 2025-03-08 21:10

小企業會計準則做到今年的成本費用,可以抵扣所得稅

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快賬用戶1313 追問 2025-03-08 21:12

就是如果我公司執行單位是小企業會計準則,我24年的發票入在了25年,也是可以稅前扣除的是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-08 21:13

可以可以可以可以

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你好,這個是成本費用的嗎?
2025-03-08
你好,補計提是在24年嗎?這樣的話23年利潤是調減的,24年是調增的
2024-02-06
通常不能在25年扣除,按權責發生制應在24年扣。不過若以前年度未扣且未取得發票,后續取得合規發票可追補至支出年度扣,追補不超五年。 若25年直接計入費用,26年做25年匯算清繳時需調增;若25年對24年該費用做追補扣除處理,則無需調增。
2025-02-23
你好,有發票的情況下做利潤分配,未分配利潤可以抵扣2024年的所得稅納稅調減就可以的 借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
2025-03-06
你好,正常來說是不可以的。
2025-02-06
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