你好,24年的成本3000萬(wàn)元,這個(gè)金額較大,建議你在24年確認(rèn),這樣與24年的收入能匹配,真實(shí)反應(yīng)24年的損益情況。如果你的實(shí)際情況非要在25年記錄,則在26年做25年的所得稅要進(jìn)行調(diào)整。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,2022年四季度報(bào)企稅,當(dāng)時(shí)盈利了,繳了企業(yè)所得稅。在2023年,一月又收到了25萬(wàn)的成本票,我補(bǔ)放在12月里嗎?如果補(bǔ)放12月里。2022年就虧損不盈利了,那是不是匯算清繳的時(shí)候,會(huì)把四季度繳納的企稅退回來(lái)是嗎?,謝謝
老師,我有個(gè)問(wèn)題:有一家公司,23年10月成立的,12月開(kāi)了對(duì)公賬戶,開(kāi)了一張發(fā)票1萬(wàn),但是前會(huì)計(jì)沒(méi)建賬,23年四季度增值稅按收入報(bào)的,企業(yè)所得稅填了個(gè)收入,填了個(gè)利潤(rùn)-1260,其他都沒(méi)數(shù)。匯算清繳也報(bào)了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問(wèn)題來(lái)了:24年1月收到了12月開(kāi)的1萬(wàn)發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司每年會(huì)請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)審計(jì),我公司有挺多24年的發(fā)票入在了25年,那到時(shí)候?qū)徲?jì)會(huì)要求調(diào)賬調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司24年的發(fā)票入在了25年的1月-3月,24年稅審(所得稅匯算清繳稅審)會(huì)發(fā)現(xiàn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司收入每月會(huì)有1億-2億左右,24年第四季度的成本發(fā)票(3000多萬(wàn))我入在25年1-3月行嗎?如果我入在了25年,25年做24年的匯算清繳時(shí)會(huì)要求調(diào)整嗎?
關(guān)于匯算清繳,有家公司去年全年未發(fā)工資,但是都正常報(bào)稅了,匯算清繳時(shí)員工也都申報(bào)了現(xiàn)在稅務(wù)局通知要去稅務(wù)大廳去更正申報(bào),這個(gè)要怎樣辦理?沒(méi)操作過(guò),流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標(biāo)上海
我們公司經(jīng)營(yíng)的是牙科設(shè)備類的,公司買東西,商家開(kāi)的專票,進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)是綠植,這種我們公司可以拿來(lái)抵扣嗎?
老師,我企業(yè)注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交什么稅嗎?
老師 我預(yù)繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預(yù)繳的 我提交那個(gè)怎么刪掉呢?
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備在所得稅匯算清繳時(shí)填在哪個(gè)表里的哪一項(xiàng)?
老師,水電費(fèi)已付款,未來(lái)票,能暫估嗎
老師,交接時(shí),把各科目余額打印出來(lái)就可以了吧
保險(xiǎn)單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負(fù)面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷流程,對(duì)我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊(cè)和相關(guān)明細(xì)表,以及成本明細(xì),我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
如果金額小的話,24年第四季度的成本發(fā)票入在25年的第一季度是沒(méi)有問(wèn)題的是嗎?
你好,同學(xué)。如果金額較小的話,可以直接在25年確認(rèn)了。
謝謝老師,回答的很全面
你好,同學(xué),感謝你對(duì)老師的評(píng)價(jià)!祝你工作順利!