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老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發票的回款,我現在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝

2024-07-02 09:37
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齊紅老師

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2024-07-02 09:37

你好,補充23年業務分錄。借應收賬款1,貸以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅,

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快賬用戶1592 追問 2024-07-02 09:40

小企業準則,好像沒有這個科目

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:40

你好,補充23年業務分錄。借應收賬款1,貸未分配利潤,應交稅費應交增值稅,

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快賬用戶1592 追問 2024-07-02 09:42

我現在手上有一筆收款回單,這筆分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:43

借銀行存款,貸應收賬款或其他科目

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快賬用戶1592 追問 2024-07-02 09:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:47

客氣,非常榮幸能夠給您支持

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你好,補充23年業務分錄。借應收賬款1,貸以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅,
2024-07-02
你好,1可以 2.如果你還想開1%的就不能去調減
2021-05-20
2024年匯算清繳的時候,主表里面包含著這一部分銷售額在納稅調整明細表收入里面,其他填寫賬載金額減少收入納稅調減 25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額。
2025-01-16
同學你好 對的 可以調整的 2.可以的
2021-05-20
您好,可以紅字沖回,但是不可以納稅調減的。2可以開1%
2021-05-19
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