你好,做的具體的是什么業務的?
老師我2月做了筆以前年度損益調整,那我在20年匯算清繳的時候要減?
老師好,問下,有一筆費用是去年的,然后做到今年以前年度損益調整里面,那年度匯算清繳的時候是不是也要算上這筆?
老師,請問下24年有調22年與23年的賬,做了以前年度損益調整,那我們在做2023年匯算清繳的時候需要把以前年度損益調整對應的科目改的賬調整2022及2023年的年報及季報嗎?
用了以前年度損益調整科目,調增了23年的成本60萬,那24年的匯算清繳 到時候這筆金額要填在哪一個表的哪一欄
今年24年做的以前年度損益調整的憑證,那我在明年25年匯算清繳時候,這一筆要怎么?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
以前的固定資產折舊多折了7萬多,還有一些以前的亂七八糟的全部做錯了的賬1萬多,23年成本多結轉了,那我在24年做了憑證,
借累計折舊貸以前年度損益調整。做的是這個匯算清繳的時候調整了嗎?
去年做2023年的匯算清繳的時候做了調整。
沒有調整
105080 稅收金額少填寫多折舊的
其他的多做了費用成本在納稅調整明細表30填寫賬載金額