預(yù)繳企業(yè)所得稅會體現(xiàn)在已繳稅款,不能稅前扣除的
老師,請問21的匯算清繳,多繳納的稅費沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅:247.79 22年匯算清繳退稅:188.20 22年1季度企業(yè)所得稅:188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
老師,請問一下如果企業(yè)在季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,在年度匯算清繳時會不會退回來?
請問老師,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,第四季度的企業(yè)所得稅是在次年的1月15號前預(yù)繳?那預(yù)繳完什么時候匯算清繳呢?
老師好,請問一下24年中間企業(yè)有繳納過企業(yè)所得稅,如果匯算清繳調(diào)增之后的應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)的話是不是就得退稅,而不能25年第一季度預(yù)繳所得稅時抵扣
老師,你好,請問下,第四季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,如果年匯算清繳納,需要補繳企業(yè)所得稅,到時候是否會產(chǎn)生滯納金?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務(wù)費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
以前不是一直能抵減上季度企業(yè)所得稅嗎?
預(yù)繳企業(yè)所得稅會體現(xiàn)在已繳稅款欄。多退少補
沒有呀!沒有看到4季度繳的企業(yè)所得稅了
能截圖看下嗎?感覺你說的與實際的,不一樣