年匯算清繳納,需要補繳企業所得稅,不會產生滯納金
我想問下,第四季度企業所得稅我是否可以先預提一部分成本不繳納,等到匯算清繳的時候繳納?
老師,你好,請教一下,季度沒有預繳企業所得稅。年底匯算清繳的時候繳納了企業所得稅。請問怎么出繳納這筆企業所得稅的會計分錄
老師你好,如果一季度預繳了所得稅7萬,到了四季度如果需要繳納所得稅3萬的話,四季度的3萬元是不是就跟一季度的7萬元一樣預繳,然后在匯算清繳的時候清算,多退少補呢。
請教個問題 企業所得稅今天4月份季報的時候沒有做2022你的匯算清繳 當時繳納了企業所得稅 23年匯算清繳的時候如果23年不需要繳納企業所得稅 申請企業所得稅退稅的話 稅務局會不會查賬呀
請問老師,企業所得稅按季度預繳,第四季度的企業所得稅是在次年的1月15號前預繳?那預繳完什么時候匯算清繳呢?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?