你好,附表4、本期發生額、實際抵扣金額和主表28行里面。
11月外地預繳增值稅一共149000元!其中有20000元預繳錯誤!已經辦理退稅申請!還有外地預繳的15000元電子稅務系統沒帶出來!附列資料表四!建筑服務外地預繳帶出來了134000!那附列資料表四 怎么填寫 這樣填寫對嗎?本期發生額:149000 本期應抵減額:149000 本期實際抵減額:129000 期末余額:20000 老師您看這樣填對嗎
老師 您好 我們公司是建筑公司 前幾天專管員聯系我 說公司數據比對存在風險 ,請各位納稅人將屬期2019.6——2021.10按月“異地預繳申報稅額、異地預繳實際入庫稅額、金牛區預繳稅額抵減申報數據、金牛區實際抵減稅額”做一個表格。我不知道那個預繳稅額 敵艦申報數據跟實際地減稅額是個什么意思 ?像這個數據的話 在哪里可以查的到 如果我們沒有手動備份的話
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,里面這些項目期初,本期發生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,我把進項的10%填到那個項目下?5月進行大于銷項
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發票,這個月才申報繳納的異地預繳稅款,現在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報?
#提問#老師好,企業第一季度利潤高,報企業所得稅時可以適當做利潤嗎
銷項是5%簡易計稅稅金5000元,進項是13%稅金8000元,增值稅申報表進項帶不出,顯示交稅5000元
已交稅金需要結轉嗎?應交稅費的二級三級有余額怎么辦
老師,員工辭退補償,在匯算清繳的時候是填到工資薪金還是福利費呢
所得稅清繳年報怎么報,所得稅清繳要把成本調減,補稅補5000多,那這個年報財務報表怎么報,還是就直接取2024年12月份的數據,直接報,還是怎么操作
餐飲公司(都是到門店吃)在抖音上一個季度提取了50萬,沒有開票,如何做賬
貸款報表周轉天數怎么計算,比如應收35調90,預付18調5,預付8調40,應付22調1,營收8000萬
老師,您好,我想問下2023年和2024年所得稅稅率是多少
固定資產折舊,如何入賬?
老師好,公司租了房東的房子,房東個人開不了發票,房東用自己公司給我們開票 這可行嗎
老師,我打開了主表里面的預繳的數據已經顯示了,應交增值稅減去預交和進項抵扣的數據。是可以提交申報了嗎?
核對下正確的,是這么做的。