開外經證 一般自動報驗 然后預繳稅款
建筑勞務服務公司,在當月項目所在地預交了增值稅、附加稅、企業所得稅,請問在下個月或者季度申報的時候是否還需要在公司注冊地繳納增值稅、附加稅、企業所得稅?
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規模的嘛,然后我去異地預繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預繳了企業所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發票上面來申報嗎?
老師你好,建筑行業異地預繳,開具了外管證去異地他們預繳稅款后,稅票轉回我手里是不是跟著就要當月把發票開具出來呢?
老師,你好,我們是建筑公司,正常對外開票都是專票需要到當地預繳增值稅,請問開具普票還需要到施工當地預繳增值及企業所得稅嗎?
老師,你好我們是建筑工程企業,然后異地經營工程需要預繳增值稅和附加稅,預繳的增值稅在主營稅務機關月底申報納稅的時候是可以抵扣應該繳納的增值稅,那請問老師,異地預繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
那您的意思是我現在直接預繳稅款就可以了,是吧
預繳稅款的時間是截止到什么時候
是的 開發票次月15日之前