您好,不用去大廳,在4季度 申報時補上,也就是本年累計數和我們賬套數一樣,最終是看全年金額 的,沒 有風險的
老師,我們前兩個季度的電子稅務局申報利潤表,之前會計亂報的,跟賬面對不上。我在報送三季度的利潤表時,直接在申報表將本年累計數和我的賬面數量調成一致,但是本月金額就與我的財務報表不一致了,我這樣處理會不會有風險啊
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財務報表中利潤表和企業所得稅季度表的利潤總額不一致,電子稅局發來了風險預警,說這兩個表不一致,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時候在統一更改,這樣子行不行的?因為這樣更改后會影響企業納稅信用的吧。
老師,第四季度我已經電子稅務局申報財務報表和企業所得稅了(是虧損沒交),老板又給了一些費用發票,我看沒有匯算清繳,就記到當年,可以嗎,導致賬上,和電子稅務局上的財務報表和企業所得稅的利潤總額不一致
老師,第三季度電子稅務局利潤報表和所得稅報表跟企業賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致,那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢??我這樣補上所有的稅金不受影響,本年累計的數據和企業賬套也一致,但是單個的第三季度和第四季度和企業賬套的利潤表差0.02,需要去稅務大廳更正嗎?有沒有潛在風險?
老師,第三季度電子稅務局利潤報表和所得稅報表跟企業賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致,那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢??我這樣補上所有的稅金不受影響,本年累計的數據和企業賬套也一致,但是單個的第三季度和第四季度和企業賬套的利潤表差0.02,需要去稅務大廳更正嗎?有沒有潛在風險?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進去用途時間借款,有啥需要注意的風險嗎?
老師您好,我25年以前是小規模納稅人,現在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發票,當時申報增值稅的時候跟稅管員協商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負數的數字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數就成了4969732.58元,但是我的電子稅務局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應該按那個 收入申報合適呢
老師,公司租個人的房子當宿舍,交的水電費金額有點大,開不了公司發票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請教下問題,勞動法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動合同,是不是可以索賠賠償金,每個月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個月,是不是這樣算8個月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經算了往來了 剩下154312對方開票我們付款的話 我們的進項又會比185132的銷項少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質賬 ,發票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產線領用了。進銷存表匯總不應該有生產已領用的數量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產已領料1500,現在進銷存匯總表顯示結余庫存是3000,應該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業包括有限責任公司這類企業嗎?如果包括,(1)那非金融企業向非金融企業借款利息在不超過金融企業同類貸款利率是可以扣除的。(2)關聯企業之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應該怎么下圖這條規定與他們之間的區別?
本年累計的金額和企業賬套數據是一致的,但是單個季度的數據差0.02,這種不一致的情況沒問題嗎?
您好,是的,肯定沒有?問題,放心吧