同學(xué),你好 稅金要一次性入的,因?yàn)槟愎催x認(rèn)證的時(shí)候是一次抵扣的
老師您好! 我想咨詢一下三方金融的賬務(wù)處理 廠家--金融公司--經(jīng)銷商 涉及金融貼息(包含剩余貼息及未貼息) 一個(gè)是利潤 一個(gè)是費(fèi)用 涉及貸款手續(xù)費(fèi) 貸款利息費(fèi)等 一、購車時(shí) 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:預(yù)付賬款--廠家 二、銷售商品時(shí) 借:銀行存款--首付款 借:應(yīng)收賬款--客戶貸款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--金融貼息 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷) 三、收到客戶貸款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--客戶貸款 四:支付贖證款時(shí) 借:應(yīng)付票據(jù)--金融公司 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息費(fèi) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--客戶貸款(對沖時(shí)) 五、沖銷車款時(shí) 借:預(yù)付賬款--廠家 貸:應(yīng)付票據(jù)--金融公司
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時(shí),可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,過兩個(gè)月收到增值稅專票時(shí),再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個(gè)月攤銷時(shí),還是借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時(shí)全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時(shí)怎么做賬?
老師,公司本月付了2月電信費(fèi),但是票開不出,做賬是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 等下個(gè)月收到增值稅專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 這樣可以嗎?
老師,之前8月付了咨詢費(fèi)24.1-25.1月的,已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把備考,25年1月的扣出來,到明年入賬。 比如原憑證是: 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))60 貸:應(yīng)付賬款 1060 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分? 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) -100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-6 貸:應(yīng)付賬款-106 借:應(yīng)付賬款-106 貸:銀行存款-106 借:預(yù)付賬款106 貸:銀行存款106 等明年再做新憑證 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅6 貸:預(yù)付賬款106 上面這個(gè)思路對嗎?
老師,假如一次付清3個(gè)月房租,借:預(yù)付賬款-房租,貸:銀行存款,發(fā)票已回,分?jǐn)偟谝粋€(gè)月 借:管理費(fèi)用-房租 (不含稅金額)貸:預(yù)付賬款-房租,第二個(gè)月同上,第三個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng),借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3個(gè)月的稅額 貸:預(yù)付賬款,這樣做是對的嗎?
在電子稅務(wù)局哪個(gè)界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅率13調(diào)減9,差額4%沒得退的部分如何賬務(wù)處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業(yè) 有企業(yè)所得稅免稅資格 這個(gè)免稅金額是填政府補(bǔ)助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數(shù)據(jù)不會(huì)有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預(yù)收預(yù)付以及資產(chǎn)類還未形成費(fèi)用的
老師,建筑勞務(wù)公司可以開具建筑服務(wù)*工程施工的1%專票嗎,實(shí)際是工地標(biāo)牌的銷售和安裝
給一個(gè)公司開票,他的名字換了,因?yàn)橹昂灪贤妥鲑~時(shí)的名字是一個(gè),后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報(bào)銷的單據(jù)下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費(fèi)用報(bào)銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現(xiàn)在我們已經(jīng)開具了房租發(fā)票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數(shù)據(jù)不會(huì)有誤,且又快
那只調(diào)管理費(fèi)用的部分嗎
怎么調(diào)合適?
同學(xué),你好 只調(diào)整費(fèi)用部分,不動(dòng)稅金
比如原憑證是: 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))60 貸:應(yīng)付賬款 1060 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分? 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) -100 貸:應(yīng)付賬款-100 借:應(yīng)付賬款-100 貸:銀行存款-100 借:預(yù)付賬款100 貸:銀行存款100 等明年再做新憑證 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi)100 貸:預(yù)付賬款100 上面這個(gè)思路對嗎? 同學(xué)
同學(xué),你好 思路是對的
銀行存款也要紅沖嗎?實(shí)際上已經(jīng)付過了
同學(xué),你好 沖,你之后一正一負(fù)就抵消了
這個(gè)憑證后面需要放什么原始憑證?
同學(xué),你好 發(fā)票的復(fù)印件