你好,你的會計分錄是對的
3月預付了半年的房租 做的分錄 預付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個月攤銷房租 借:管理費用—房租 貸:預付賬款—房租 9月預付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發票都開了。這些發票應該附在哪個分錄后面
老師好 4月份季付5、6、7三個月的房租,金額12000元! 請問4月份做:借:預付賬款12000 貸:銀行存款12000 5月份攤房租:借:管理費用-房租12000/(1+稅率) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額12000/(1+稅率)*稅率 貸:銀行存款12000 6月7月分錄和5月一樣 7月的時候再季付房租的話,和剛才的分錄一樣 這樣做沒問題吧老師? 貸:銀行存款
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發票,我的分錄2月是借:預付賬款,貸:銀行存款,三月收到發票:借:管理費用-租賃費,應交增值稅-進項稅額,貸:預付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預付賬款
你好老師!預付房租是:借:預付賬款、貸:銀行存款,發票隔幾個月收到了做,借:管理費用 借:進項稅額,貸:預付賬款,是這樣嗎 如果這樣,房租費不是權責發生制嗎?房租費不是沒有顯示在當月嗎?求教
借 預付賬款 貸 銀行存款 按月計提 借 管理費用 房租費 貸 其他應付款 年度發票來了 借 其他應付款 貸 預付賬款 老師這個房租分錄沒問題對吧,進項稅金如何體現呢?
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
出口進項稅轉出,會計分錄怎么寫 ,以前的發票都是認證的,現在還有留底,會計分錄怎么寫
老師,請問這張發票的備注欄個稅是怎么算出來的
現金流量表經營活動現金是負數,正常嗎
這與開了一張發票,又紅沖了,這個發票要放憑證里嗎?
工程檢測公司,老板出差項目上的機票,住宿,餐費,業務招待費等費用,應該歸屬于公司本部,還是歸屬項目?
如果發票未回,分攤管理費用不含稅金額不知道,那就直接分攤含稅金額嗎?等發票到,再紅沖那筆分錄,做新的分錄嗎?
是的,你的分析是對的