對的是的,是這么做的
老師,上個月有一項進項稅發票不應該抵扣的,賬上也沒做到進項中,但是認證抵扣的時候抵了,現在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師,增值稅納稅申報表符列資料二里面,其他這一項和本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證,這兩欄填的不都是出差了人家拿回來報銷的一些汽車票呀火車票呀飛機票這些嗎?這兩欄我分不清楚怎么填?
2月申報增值稅報表時,未勾選通行費電子發票,直接在報表里的其他里填寫了數據,而且有些電子通行費在抵扣平臺里查不到,現在怎么辦
老師注明旅客信息的火車票抵扣進項是不是就在增值稅附表2里其他扣稅憑證里填寫就行
老師好,火車票抵扣增值稅的話,原先是需要填寫增值稅納稅申報表中的其他扣稅憑證明細表,現在有電子發票了,是不是不用填其他扣稅憑證明細表了?直接認證抵扣就行呀?
建筑企業所得稅匯算,105050表的職工工資薪金填寫的是管理人員工資還是所有發放工人工資都包括在內
以前年度的收入記錯了,今年如何修改
支付河沙參與權售后款賬務處理是計入無形資產嗎?
老師,有個體戶租賃合同嘛
記賬憑證后面是附帶銀行回單和發票對嗎?不用寫報銷單了吧?
我看打印出來的準考證上考試時間是3個小時,考試的時候,是不是我第一套試卷做完提交后,就可以直接進入第二套試卷答題了啊
老師好,假設24年匯算清繳補企業業稅2000元,使用小企業會計準則,應做分錄為: 計提,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅費用 繳納,借:應交稅費-所得稅費用 貸:銀行存款 是這樣的分錄吧?就不影響25年的本年利潤是不,但是又說小企業準則是未來使用法。如果未來使用法,我的理解就直接用,借:所得稅費用,不用借:利潤分配,我不太清楚,麻煩老師能說下嗎
支付水土補償費賬務處理
老師您好,從小規模處取得3%增值稅專用發票,用于生產高稅率的貨物,可按票面金額和9%扣除率計算抵扣進項稅額嗎?
老師您好!有位員工試用期違反了公司規定,老板想解雇他,因為公司小,我又負責財務又負責人事,我想請教您解除需要開具離職證明嗎?
火車票的發票上沒有稅額,也不顯示專票還是普票,也能直接在電子稅務局里認證直接抵扣嗎老師?那還需要填寫附表二的8b和第10行嘛?
對的是的,也可以認證抵扣,不需要填寫,直接和專票一樣