可以的,沒問題的哈
從小規模納稅人處購入農產品取得稅務代開的專用發票,可按增值稅專用發票上注明價款×9%來抵扣進項稅額。如果農產品用于生產銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進項稅額。如取得的是小規模納稅人開具的普通發票則不可以抵扣進項稅額。當月可以抵扣的進項稅額=5000×10%=500(元) 跟農產品有關的稅收能否列舉一下
(2)從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的,以注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額;這樣計算怎么來理解,原理何在
老師,一般納稅人收購農產品從小規模納稅人處取得3%征收率的專票,計算抵扣9%進項稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計扣除1%進項稅嗎?
老師,增值稅小規模納稅人購進消耗性生物資產-苗木收到帶有進項稅額的發票可以進行抵扣嗎?另外,可以按扣除率進行扣除嗎?總的來說,對于小規模納稅人來說,進項稅額和扣除率那種可以用?
從按簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的,以增值稅專用發票上注明的金額和9%(或10%)的扣除率計算進項稅額;請問老師能說通俗一點嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
必須是購入農產品才可以的,其他貨物不行
老師,比如不含稅金額為1萬元,稅額為300元,我怎么計算抵扣進項稅?
直接不含稅金額10000*9%計算抵扣進項
如果取得是1%的專用發票可以按9%計算抵扣進項嗎?
那個不能計算抵扣的,只是3%的才能計算抵扣
小規模納稅人不是自產自銷的農產品也可以按9%計算抵扣進項嗎?
那個是免稅普票,不是開1%的普票