你好,是的,是需要計(jì)算偶然所得。 2實(shí)操中繳納個(gè)稅的人比較少,稅務(wù)局也查的比較少,但是規(guī)范的做法確實(shí)是應(yīng)該這樣做。
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,因贈(zèng)送給個(gè)人一套自行開(kāi)發(fā)的商品房(非職工),我之前問(wèn)了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費(fèi)用 貸:開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計(jì)入銷售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時(shí)候贈(zèng)送的禮品,這個(gè)禮品的金額是計(jì)入銷售費(fèi)用。所以這個(gè)房屋贈(zèng)送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計(jì)算呢?如果是借方計(jì)入銷售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
麻煩真正懂的老師請(qǐng)回答!!!不是很懂的就不要接了,拜托。我下面的兩個(gè)分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說(shuō)的是贈(zèng)送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈(zèng)送的定義,增值稅所得稅不視同銷售,也不交個(gè)稅,借 辦公費(fèi) 貸 固定資產(chǎn),可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒(méi)有規(guī)定所屬權(quán)轉(zhuǎn)移問(wèn)題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個(gè)送給給員工,一個(gè)要還給公司,增值稅上:前者視同銷售,后者不視同銷售。
企業(yè)所得稅 老板個(gè)人收入3萬(wàn)5,公對(duì)公,公司給對(duì)方開(kāi)6個(gè)點(diǎn)普票,然后轉(zhuǎn)款給老板個(gè)人。現(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請(qǐng)問(wèn)老師: 1、不是專票是不是就不用交開(kāi)票的增值及附加稅了? 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅,暫估35000x2.5%=875? 3、轉(zhuǎn)款給老板之前有應(yīng)付款給老板還沒(méi)有結(jié)清的,是不是就沒(méi)有其它稅費(fèi)費(fèi)用了? 4、如果沒(méi)有欠老板的應(yīng)付款的情況下,應(yīng)該還有什么稅費(fèi)需要繳納呢? 辛苦老師幫忙解答
我有幾個(gè)企業(yè)實(shí)務(wù)中的問(wèn)題:1、企業(yè)銷售送給客戶的禮品,比如IPAD,開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)處理是怎樣的2、企業(yè)為員工租賃的住房,免費(fèi)給員工居住,會(huì)計(jì)處理,是否這部分費(fèi)用要并到工資里合并繳納個(gè)人所得稅,麻煩老師解答一下,非常感謝
請(qǐng)教老師:我公司是辦公室不動(dòng)產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問(wèn)題1:公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬(wàn) 怎么入賬? 問(wèn)題2:對(duì)方之前開(kāi)給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問(wèn)題3: 那返給我們的2千萬(wàn)租金就開(kāi)張收據(jù)給對(duì)方就好了麼? 問(wèn)題4:這個(gè)賬務(wù)處理,怎么做?是要確認(rèn)收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤(rùn)就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話,這個(gè)錢以后是不會(huì)還了的。
老師,情況是這樣的,去年有一個(gè)員工離職了,以前的公司還在跟他申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致工資超了,要交個(gè)稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級(jí)為查賬征收的個(gè)體戶,如果只申報(bào)了一季度的工資薪金,沒(méi)有開(kāi)房租水電發(fā)票,注銷時(shí)要補(bǔ)齊嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
查賬征收的個(gè)體戶,注銷時(shí)會(huì)被查賬嗎?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價(jià)合同),合同約定水電及鋼材由甲來(lái)供,同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開(kāi)票,抵頂工程款,請(qǐng)問(wèn)甲方從購(gòu)買水電鋼材,到給乙方開(kāi)票的會(huì)計(jì)核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請(qǐng)問(wèn)我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬(wàn),資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬(wàn),借款3600萬(wàn)用于經(jīng)營(yíng),欠貨款200萬(wàn),實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損,無(wú)法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
實(shí)務(wù)中老板送給誰(shuí)禮物是不可能讓外人知道的,這是個(gè)很敏感的問(wèn)題,根本沒(méi)辦法按照偶然所得交稅。 但是視同銷售的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?購(gòu)入時(shí)借庫(kù)存商品貸現(xiàn)金 使用時(shí) 借管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸庫(kù)存商品。
你好,這個(gè)管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,庫(kù)存商品。
哦明白了老師,謝謝
你好,不用客氣的了。