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報關單上顯示的監管方式為:貨樣廣告品、其他進出口免費,因為是免費的,所以也沒有向對方進行收匯,而且因為是免費的不是一般貿易我們也沒有開免稅的發票。請問這種情況我需要進行視同銷售的申報,或者說其他形式的申報嗎?

2024-12-18 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-18 16:48

這種情況一般不需要視同銷售申報,但要進行增值稅、消費稅免稅申報。申報時將出口報關單、出口發票等憑證按規定裝訂成冊留存備查,不用報送《免稅出口貨物勞務明細表》及其電子數據。

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快賬用戶4617 追問 2024-12-18 17:31

增值稅的申報,免稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 17:32

同學你好 出口免稅的話就是免稅

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快賬用戶4617 追問 2024-12-18 17:33

樣品所對應的進項也可以正常抵扣,對吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 17:34

同學你好 視同內銷就可以抵扣

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快賬用戶4617 追問 2024-12-18 17:38

上面說的情況不屬于視同內銷嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 17:39

第一次是視同內銷 你5.31分追問免稅了

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這種情況一般不需要視同銷售申報,但要進行增值稅、消費稅免稅申報。申報時將出口報關單、出口發票等憑證按規定裝訂成冊留存備查,不用報送《免稅出口貨物勞務明細表》及其電子數據。
2024-12-18
同學你好 這個可以的 繳稅就行了
2021-08-23
同學你好,備案就是,出口企業應在申報出口退(免)稅后15日內,將所申報退(免)稅貨物的下列單證,按申報退(免)稅的出口貨物順序,填寫《出口貨物備案單證目錄》,注明備案單證存放地點,以備主管稅務機關核查。
2023-11-12
你好,首先就是要在以后的支出中,報銷單都開具公司抬頭的發票,根據發票從公戶報銷 之前的可以先根據代理公司的科目余額等做起初
2024-02-29
問題1:針對無法履行的義務無法收款的部分100萬需要開具紅字發票不? 答:是的,對于無法履行的義務和無法收款的部分100萬元,你需要開具紅字發票(負數發票)進行沖銷。這是因為你的實際收款金額與原先開具的發票金額不符,需要通過紅字發票來調整。 問題2:需要本年在出口退稅管理里面進行相應的負數申報不? 答:是的,由于你的實際收款金額少于報關單金額,你需要在出口退稅管理里面進行相應的負數申報。這將確保你的退稅金額與實際收款金額一致。 問題3:是要將無法收回的這部分100萬元(未稅金額,發票是免稅的)計算13%稅率得出銷項稅額,作為不開具發票申報增值稅銷項稅額不?或者選擇進項稅額轉出,二選一,選擇其中一種方式就行吧? 答:是的,你需要將無法收回的這部分100萬元計算銷項稅額。由于你的發票是免稅的,你需要按照適用的稅率(如13%)計算銷項稅額。然后,你可以選擇不開具發票申報增值稅銷項稅額,或者選擇進項稅額轉出。這兩種方式中選擇一種即可。
2023-12-13
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