你好,只有賣方承擔(dān)銷項(xiàng)稅,以后年度由買方承擔(dān)車船稅。因?yàn)槭嵌周嚕徶枚惷饬恕?/p>
老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預(yù)付卡的中間商。我們從供應(yīng)商A公司那以99元的價(jià)格購入油卡,再以100元的價(jià)格賣給客戶B公司,我們就賺個(gè)1元差價(jià)。供應(yīng)商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計(jì)也是中間商之類的)。請(qǐng)問供應(yīng)商A公司怎么給我們開票,我們又怎么給客戶B公司開票呢?是開那種稅收分類編碼的發(fā)票最合適? 因?yàn)檫@種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
我們公司有A和B兩個(gè)股東,注冊(cè)資本1000萬,A股東占51%,實(shí)繳了350萬,現(xiàn)在A要撤資退股,現(xiàn)在這個(gè)股東退出,把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)B股東。退股已現(xiàn)金100萬,和公司名下的一輛奔馳車作價(jià)50萬。請(qǐng)問一下會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司購買了一輛新車30萬,可以低價(jià)10萬以下轉(zhuǎn)手賣給其他個(gè)人嗎?抵扣的進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出吧?我們需要開具發(fā)票給個(gè)人嗎?具體需要怎么處理?要繳納哪些稅
老師,最近買電動(dòng)車有置換的優(yōu)惠,就是公司名下任意一輛電車過戶給其他公司,就可以給我們返現(xiàn)1萬5。 現(xiàn)在問題是我們有兩個(gè)公司,甲公司有一輛特斯拉,已經(jīng)根據(jù)活動(dòng)要求過戶到了乙公司,但是這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?這需要交稅嗎
老師您好,我們有2個(gè)公司A公司和B公司,年會(huì)采購的獎(jiǎng)品100件,是3萬元,3萬元發(fā)票是由A公司支付的,但是抽獎(jiǎng)的時(shí)候是2個(gè)公司一起抽的,所以結(jié)果抽下來,有一些是A公司員工抽的有一些是B公司員工抽的,我現(xiàn)在要給A和B公司的員工計(jì)算個(gè)稅,只要根據(jù)A公司和B公司員工抽到獎(jiǎng)品的價(jià)值與當(dāng)月工資合并計(jì)算個(gè)稅就行了吧?還需要考慮獎(jiǎng)品的費(fèi)用是由A公司承擔(dān)的嗎
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
老師,現(xiàn)金流量表填報(bào)時(shí),1、從銀行支票取現(xiàn)出來、2、銀行轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤退回,又再重新轉(zhuǎn)賬,這兩種情況,要進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現(xiàn)在弄了一個(gè)收款碼收款的,個(gè)人掃碼會(huì)不會(huì)有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉(zhuǎn)入的嗎?
老師我單位收到電商平臺(tái)開給我們的抽成扣點(diǎn)發(fā)票,當(dāng)時(shí)抽成扣點(diǎn)我單位沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在收到電商平臺(tái)的扣點(diǎn)發(fā)票,我做成借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 可以嗎
請(qǐng)問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
你們找個(gè)二手公司辦一下手續(xù)就行了,這個(gè)是樣票。
這個(gè)二手車發(fā)票最主要的用途是辦理過戶用的,那個(gè)銷項(xiàng)稅自動(dòng)都傳到電子稅務(wù)局上了。
A公司不要交稅么,怎么做賬
A公司是賣方需要交增值稅,假如這些車已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅按13%,(22+18+8+9)/(1+13%)*13%=65575.22元,附加稅=65575.22*(7%+3%+2%)=7869.03元。如果3%減按2%,算法同上。借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ;借銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 ;把固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益。