對的,是的,B公司需要支付給a公司的。要不做不平
如果用A公司的銀行賬號給員工發的獎金,用B公司的銀行賬號給員工發的基本工資和提成,那么在給員工申報個稅是是需要用A公司+B公司發的金額一起給員工申報個稅呢?還是說只申報B公司的工資和提成就可以了?還有A公司并沒有給員工繳納社保,員工的社保是買在B公司和C公司的。從來沒用過C公司的賬號給員工發貨工資,請問這對員工申報個稅會有什么影響嗎?ABC公司都是一個家庭的老板,只是法人沒有用一個名字而已。
問題:我們有兩個公司,公司A和B。其中B是新成立的,是一個加工性質的公司。現在A把所有組裝的工作全部交給B,并且把一部分的員工從A轉到B(今年1月轉入),從1月到現在,公司A每月預付加工費給B(7月的時候,B把1-3月的加工費退給A,但是轉過來的人是B發工資并且計入待攤費用)B期間一直沒有開發票給A,截止今年8月,B給A開了80萬的加工費(4月預收的30萬和5月的50萬,5月總共預收120萬)老師,我的成本應該怎么核算,1-3月的工資該怎么辦?
老師,A公司和B公司合作,b公司出個作品授權,需要抽取10%的收入,買家(玩家)一般不會要發票。所得收入是先進入a公司賬戶,后續月結給b公司。這種情況下,需要b公司給我們開票嗎?(b公司一般也是無法給我們發票的,b公司多為小工作室,個人)我們給b公司打款,需要代扣什么稅嗎?還是屬于他們自己自行申報繳納呢?
法人名下有兩家公司,一個是生產企業A,一個是銷售企業B。以下簡程A公司一般納稅人,B公司小規模納稅人,他們是在一個地區,在同一層樓房,(現實中職員員工是共用的),B公司是A公司的品牌商(對外是這樣說的),問題一、b公司可以與a公司合并嗎?問題 二,B公司的主要也是唯一的進貨來源,是從a公司生產出來的產品,那a公司還需要給B公司開發票嗎?從這兩家公司的情況來看,要怎么做利潤更高,可合理避稅呢?已知A,B公司,公司規模總人數有40人,目前的所得稅率是2.5%。B公司增值稅免稅,A公司負稅率2%
老師,救急,我想問下現在是有A、B 2家公司,A公司的員工買了一些金屬產品和一些干燥工具這些東西實際上是替B公司采購的,是B用于研發的,但是這個員工當時開票時開成了A公司抬頭并且報銷了,實際上A公司倉庫沒有這些貨物,東西在B那這個要怎么弄,現在這些產品A公司已經入賬和計入庫存了,現在才發現這個問題。
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
如果B公司支付給A公司了,A公司也無法開具發票給B公司
那購買的時候這個發票能分開開的嗎 發票都是可以做賬,就是沒法稅前扣除,要么你就做現金福利,現金福利這個不用發票
分開不了,A公司已經收到了全額的發票
那你們做現金福利的,反正也要交個稅
就是說先根據兩個公司抽到獎品的人員,先和工資一起申報了個稅,這個肯定是沒有問題的吧?
你好是的,沒有問題的。