您好,就是實際分錄,損益科目改為未分配利潤,補的這個收入有人付款么,沒有就只做稅的部分 借:未分配利潤 營業外支出(滯納金部分) 貸:應交稅費-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅 貸:銀行
老師你好,請問遇上了稅務稽查要求補2022年和2023年的增值稅,消費稅,企業所得稅,會計分錄應該怎么做,是小企業會計準則
老師你好,請問遇上了稅務稽查要求補2022年和2023年的增值稅,消費稅,企業所得稅,會計分錄應該怎么做,是小企業會計準則
老師 ,還想請問下我們公司是小微企業,小規模納稅人,2024年11月稅務讓我們補了2023年收入,我們補交了2023年的增值稅及附加稅以及企業所得稅,并且把2023年相關月份的增值稅報表也按新的收入重新調整了,企業所得稅年報也按新的收入調整了,請問調整后的收入我是做到2023年還是2024年,2023年的賬已經年結,補交的增值稅和企業所得稅2024年該如何做賬呢?
老師您好!請問稅局要求我們今年補2023年的增值稅,確認收入,補繳了增值稅與企業所得稅,請問分錄要怎么做呢?
老師您好!請問稅局要求我們今年,2023年的增值稅,確認收入113萬,補繳了增值稅與企業所得稅,請問分錄要怎么做呢 ?
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
這個收入沒人付款,稅局說叫我們補報收入,這個怎么做賬呢?申報表補了100萬的收入
您好,那就是我上面寫的分錄,只寫稅的部分 借:未分配利潤 營業外支出(滯納金部分) 貸:應交稅費-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅 貸:銀行
好的,謝謝老師
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??