您好,按次申報就寫今天,這個日期不重要的,稅務(wù)是比對我們是不是年度都申報了,哪一天不管的
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
老師你好,公司一般納稅人9月份有購銷,買賣合同的印花稅我是按次申報的, 全國統(tǒng)一電子稅務(wù)局印花稅信息采集表日期自動就寫成10月份了,實際上是9月份發(fā)生的,如果按暑期發(fā)生的話他就7~9月了,但是7,8的兩個月的買賣合同印花稅我已經(jīng)繳納過了,我還是應(yīng)該選擇什么申報呢
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡企業(yè)。計提印花稅,一季度一申報,直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅,請問直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅還是直接貸銀行存款?因為這12月份沒有計提,那1月份的時候還計提嗎?1月份走的是稅金及附加,不是影響二五年的損益嗎
老師您好,公司的小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店印花稅按次申報,請問我們12月份沒有結(jié)束,但是現(xiàn)在想把印花稅報上報的是7~9月份和10~12月份的7~9月份,因為忘記了,想合并在一起到12月份一起申報印花稅。請問我的屬期是直接選今天當日還是選擇什么
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進項發(fā)票有5張合計50萬是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了, 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進項稅額轉(zhuǎn)出來),這樣做對不對? 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進行留抵抵欠?(因為1月的進項發(fā)票不足以申請留抵抵欠) 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變,把異常缺的50萬改為暫估,2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬,這樣可以不?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?