您好,這個的話,貸方直接以后存款就行,12月沒有計提的話可以反結賬這個,最好別計入25年1月
老師,請教下,這個肖哲老師的視頻課里講到印花稅因為是當月繳納,所以可以不用計提,直接繳納是借應交稅費印花稅,貸銀行存款,但是印花稅其實屬于稅金及附加科目的,稅金及附加月末需轉入本年利潤,如果印花稅不通過稅金及附加歸集,那么不就是只交了錢減少了資產,而沒有進行所得稅稅前扣除嗎?這樣理解對嗎?
老師,比如我1月份今天報的印花稅,報的22年的印花稅,這個我是直接記賬記到今天不計提,分錄借---稅金及附加,貸銀行存款,還是12月份先計提做個分錄,1月份在繳納的時候在做個分錄
老師好,我先請教一下,我4季度企業沒有做稅款計提,現在1月做賬,拿到繳稅單子直接做到1月, 借,所得稅費用 貸,應交稅費所得稅 借,應交稅費所得稅 貸,銀行 借,稅金及附加 貸,印花,水利,城建 借,印花,水利,城建 貸,銀行 這樣做可以嗎,不做到未分配利潤去,可以不
老師你好,公司小規模納稅人銷售眼鏡企業。計提印花稅,一季度一申報,直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅,請問直接借稅金及附加貸應交稅費應交印花稅還是直接貸銀行存款?因為這12月份沒有計提,那1月份的時候還計提嗎?1月份走的是稅金及附加,不是影響二五年的損益嗎
老師,小規模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當時12月份也計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建、教育、地方。2025年1月發生銷售退回15萬沖紅,導致退回附加稅,1、收到退回附加稅款,借:銀行貸:應交稅費-城建、教育、地方教育。發生銷售退回導致出現多計提的附加稅,還跨年度了→借:應交稅費-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤。我們是小規模小企業會計準則,這樣會計分錄對不對??不是很明白,你直接會計分錄給我就行
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應該是3月份的,累計金額應該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業務學哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經按照流水申報個體經營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業所得稅預繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?
老師您好,我想咨詢一下酒店如果有租車服務的需求,需要辦理什么資質呢都
請問老師,原材料采用的月末一次加權平均法核算,原來采購價格高才這樣一直下來導致現在賬上價值比現在實際價值高很多,按正常的生產配比算賬上就是虧損狀態,這種情況怎么處理?