在小企業會計準則下,您的處理部分正確,不過有更合適的做法。對于跨年度銷售退回導致的附加稅退回,不需要通過“利潤分配——未分配利潤”科目,可直接沖減當期的“稅金及附加”。以下是完整分錄: 1. 2024年12月計提附加稅 借稅金及附加 貸應交稅費——應交城市維護建設稅 應交稅費——應交教育費附加 應交稅費——應交地方教育附加 2. 2025年1月銷售退回沖紅,沖減已計提的附加稅 借應交稅費——應交城市維護建設稅 (按15萬銷售額對應的附加稅金額) 應交稅費——應交教育費附加 (按15萬銷售額對應的附加稅金額) 應交稅費——應交地方教育附加 (按15萬銷售額對應的附加稅金額) 貸:稅金及附加 3. 收到退回附加稅款 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交城市維護建設稅 貸:應交稅費——應交教育費附加 貸:應交稅費——應交地方教育附加
老師好,我們是一般納稅人,但是執行小企業會計準則,本月收到上年度12月份退回的增值稅及附加稅,分錄可不可以這么寫: 借 銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅 借 銀行存款 貸 應交稅費-應交城建稅 應交教育附加稅 應交地方教育附加 然后再借 應交稅費-應交城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅 貸 本年利潤 這樣寫可以不?
老師,小規模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發生銷售退回,沖紅其中發票15元,請問一下,我沖紅部分發票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時已經計提附加稅,借:營業稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請問一下沖紅導致附加稅多計提,該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現負數,財務報表申報不了沒法提交?
老師,小規模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發生銷售退回.沖紅其中發票15元.請問一下,我沖紅部分發票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經計提附加稅.借:營業稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現負數,財務報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數還是負數)
老師,小規模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當時12月份也計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建、教育、地方。2025年1月發生銷售退回15萬沖紅,導致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應交稅費-城建、教育、地方教育2、發生銷售退回,導致出現多計提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會計分錄?會計分錄1、借:應交稅費-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤會計分錄2、借:稅金及附加(負數)貸:應交稅費-城建、教育、地方教育(負數)老師,出現導致跨年度多計提的城建稅,是按會計分錄1還是會計分錄2處理入賬??麻煩詳細回答,謝謝
問答詳情23:4941后5次對話后問題結束老師,小規模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當時12月份也計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建、教育、地方。2025年1月發生銷售退回15萬沖紅,導致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應交稅費-城建、教育、地方教育2、發生銷售退回,導致出現多計提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會計分錄?會計分錄1、借:應交稅費-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤。會計分錄2、借:稅金及附加(負數)貸:應交稅費-城建、教育、地方教育(負數)老師,出現導致跨年度多計提的城建稅,是按會計分錄1還是會計分錄2處理入賬??如果按會計分錄1入賬沖減多計提的附加稅,就就導致2025年第一個季度的利潤表中的稅金及附加出現負數,無法申報,麻煩詳細回答,怎么處理跨年度多計提的附加稅,會計分錄分享指導,謝謝
老師,向股東個人借款放短期借款是不對的吧
老師,環保稅匯算清繳可以單獨抵10%嗎?在哪個表格里填
年銷售收入可扣招待費50萬 實際招待發生52萬 年中匯算按那個來作為扣除基數 請老師指教
機票電子普票能抵扣增值稅進項嗎
監理服務,施工的企業所得稅稅負率是多少
甲有兩個子公司乙和丙,丙開票異常,丙需要買五臺辦公電腦,由于開票異常,乙買的這五臺電腦,開票也是乙,那么是丙入固定資產嗎
往來科目 預收賬款 用確認收入嗎 做賬借:銀行存款 貸:預收賬款? 往來賬用一個科目 怎么反映舉個列子理解下
老師,以個人名義貸款買車購買車的發票是個人的,用企業賬戶轉給個人卡后在還貸款,這個車是企業用車,合理嗎
這兩條加家庭成員是說,既要是投資者同時是家庭成員嗎?這個加號是并且的意思嗎
關于匯算清繳,有家公司去年全年未發工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海