您好,你進口的時候繳納了進口增值稅就不能抵扣
請問一下老師,我們做進出口貿(mào)易的,我們從新加坡進口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請問一下我們從新加坡進貨這批貨繳納了關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進口增值稅可以進行退稅嗎
老師,一般貿(mào)易我進口繳納的增值稅,然后我把這批貨出口可以退稅嗎
請老師看我發(fā)的進口報關(guān)單,寫這下帶有數(shù)字的分錄。謝謝!希望會做進出口貿(mào)易的老師來回答,我們公司以FOB價進口一批貨,報關(guān)單上金額是186721.62元,繳納進口關(guān)稅1萬元,進口增值稅2萬元。進口報關(guān)單上還有運費3343.85美元,請老師幫忙寫一下采購進口貨的分錄,謝謝!
請會做進出口貿(mào)易賬務(wù)處理的老師來回答,謝謝。我們公司在國內(nèi)采購一批貨100萬,進項稅額13萬,把這批貨出口銷售收入200萬,請問我從進口到出口,在到退稅的分錄怎么做呢?請老師寫出相對帶有數(shù)字的分錄,謝謝
老師您好,我們外貿(mào)企業(yè),從國外買進然后出口國外,但是我們當時進口的貨物繳納的進口增值稅半年前做了抵扣該怎么辦
老師,兩人成立了一個小型有限責(zé)任公司,現(xiàn)在一個股東將所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個股東,需要準備什么資料呢,股權(quán)轉(zhuǎn)讓書是自己找模版就行了嗎
公司做汽車空調(diào)的稅收編碼應(yīng)該是哪一種謝謝
請問老師出口核銷是誰來做的
購買鎖計入什么科目,航吊維修計入什么科目,生產(chǎn)卡尺維修計入什么科目,通廁所計入什么科目,購買煤氣計入什么科目
老師,請問出納表格里的類目收入x/支出X代表什么意思?
老師我們是小規(guī)模項目管理公司,去年暫估了成本借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估273000 貸:應(yīng)付賬款:暫估273000,然后要開票的話應(yīng)該開過多少發(fā)票來能沖掉暫估
老師公司買了輛車,收入11000 ,要交多少稅?怎么算
老師,籌建期平時入帳時沒有入開辦費,匯算時直接填到管理費用,那財務(wù)費用金額填管理費用還是管理費用?
老師好,清算備案日,與清算結(jié)算日,一般填寫多長時間呀。
一張發(fā)票能部分紅沖嗎?
進口再出口,那么之前繳納的進口的增值稅能退嗎?
正因為可以退稅,所以不能再抵了
轉(zhuǎn)口貿(mào)易又稱中轉(zhuǎn)貿(mào)易或再輸出貿(mào)易,是指國際貿(mào)易中進出口貨物的買賣,不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進行,而是通過第三國轉(zhuǎn)手進行的貿(mào)易。這種貿(mào)易對中轉(zhuǎn)國來說就是轉(zhuǎn)口貿(mào)易。 轉(zhuǎn)口貿(mào)易的方式: 1.交易的貨物由出口國運往第三國,在第三國不經(jīng)過加工(改換包裝、分類、挑選、整理等不作為加工論)再銷往消費國; 2.交易的貨物不通過第三國而直接由生產(chǎn)國運往消費國,但生產(chǎn)國與消費國之間并不發(fā)生交易關(guān)系,而是由中轉(zhuǎn)國分別同生產(chǎn)國和消費國發(fā)生交易。老師有人說我們是第1種,不在第三國加工過的是不能退之前繳納的進口增值稅的呀。是這樣子嗎
比如說如果你們確實買來就賣了確實不能退稅
到底這進口再出口能不能退呢???有沒有相關(guān)的國稅文件看看呢
這種情況最好還是和主管稅務(wù)確認一下比較穩(wěn)妥
根據(jù)《增值稅暫行條例》,在中華人民共和國境內(nèi)銷售貨物的單位和個人為增值稅納稅人。而轉(zhuǎn)口貿(mào)易貨物的起運地或所在地均不在中國境內(nèi),屬于在境外銷售貨物,所以不在增值稅征稅范圍內(nèi),自然也無法享受出口退稅優(yōu)惠.
還是最好和當?shù)囟悇?wù)確認一下
那么進口的時候繳納了進口增值稅就不能抵扣,我這邊已經(jīng)抵扣了,怎么辦呢?要做轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢
這種情況不退稅了,我的理解是取得了海關(guān)繳款書就可以抵
我問了稅務(wù)局這邊,人家說你出口的話是免稅的,你用于免稅的。是不可以做抵扣的,現(xiàn)在我已經(jīng)做抵扣了,我要做健康傳說,我要怎么做這個分錄
哦,轉(zhuǎn)出這么做賬,借成本或費用科目 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
借方要什么科目啊?你這么寫看不懂啊?能不能給到一個具體的科目呢
我不知道你做賬的時候咋做賬的,比如說你采購的時候借方庫存商品了,那就是借庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出