你好,學員,耐心等一下
老師,我們公司做出口貿易的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,出口銷售收入為200萬,請問一下老師我們開了出口發票了,在12月初要申報11月份這筆出口貨物的增值稅應該填寫在哪里呢
11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿企業,要做出口退稅的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
請問一下老師,我公司從國內采購一批貨物是100萬,進項稅是13萬,我們公司把這批貨出口到國外,出口報關單以CIF成交方式出口,報關單上貨物顯示的金額是200萬,運費顯示50萬,保費顯示是10萬,請老師把我們公司從采購到出口的每一個分錄都寫出來可以嗎?請寫分錄后面帶數字的那種,謝謝了
請老師看我發的進口報關單,寫這下帶有數字的分錄。謝謝!希望會做進出口貿易的老師來回答,我們公司以FOB價進口一批貨,報關單上金額是186721.62元,繳納進口關稅1萬元,進口增值稅2萬元。進口報關單上還有運費3343.85美元,請老師幫忙寫一下采購進口貨的分錄,謝謝!
老師,金蝶軟件能核算利潤中心嗎?怎么設置
老師你好,我想問一下,建筑公司支付了工程款,但是本月沒有收到發票,跨年了才收到發票。我想問公司上年付出去的款我可以作為成本先結算嗎?跨年收到發票我該怎么賬務處理呢?
根據第2題數據填申報表
老師,請問修改了電子稅局2024年的財務報表,要不要同步修改企業所得稅的季度申報表?
不是,老師,是我們公司正常的開票稅率是6%.然后出售購入時13%的固定資產,已經抵扣了,是不是我們自己開不出13%的發票,需要去稅務局代開
老師印花稅里面買賣合同填寫采購和銷售金額合計,那么應稅憑證我怎么填寫
2024年的報關最遲要2025年什么時候前要收匯才合規
一張發票可以開兩份合同的款項嗎?
像公司自建廠房,想分割產權的,可以合理避稅嗎 怎么分割 買塊地建造廠房,購買土地款是做到無形資產,然后每個月進行攤銷嗎買塊地建造廠房,購買土地款是做到無形資產,然后每個月進行攤銷嗎
老師您好,請問小規模納稅人,當月開票不超過30萬還是一個季度開票不超過30萬免稅!
你好,學員, 借:庫存商品 100 ? ? ?進項稅13 貸:銀行存款113 借:應收賬款 貸:主營業務收入200 貨物出口后,根據征稅率與退稅率的差率,計算征退稅差額及應收出口退稅額 借:主營業務成本(征退稅差額) 應收出口退稅 貸:應交稅金—應交增值稅(進項稅轉出) —應交增值稅(出口退稅) 3、收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:應收出口退稅 ? ? ? ? ??
那么沒有出口退稅率差呢?也是可以直接退稅13萬的,這個時候的分錄又該怎么做呢
你好,學員, 借:應收出口退稅 貸:應交稅金—應交增值稅(進項稅轉出) 3、收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:應收出口退稅
我們公司都沒這個科目:應收出口退稅啊?
其他應收款下加一個
那么你怎么都不把科目寫完證,這樣子寫一半都看不懂,找了半天都沒有這個科目,還有老師你回答我上個問題的時候,說這個出口有報關單,2月出口報關,只做發出商品 借:發出商品100 貸:庫存商品100。這個科目“發出商品”也是沒有的,因為我們都要小企業會計準則的做賬,請寫一級科目可以嗎?謝謝
有發出商品這個科目哦
但是我們的記賬軟件就是沒有這個“發出商品”的科目,這該怎么辦呢
那有哪些科目呢,發給老師看一下
老師資產類科目就只有這些
你好,你可以再庫存商品下增加二級科目?
那么2月出口報關,只做發出商品 借:庫存商品——發出商品100 貸:庫存商品100。就這樣子做分錄嗎老師?
可是你庫存商品已經做賬了,再設置二級科目不行吧,你試一下,如果可以就這樣做
老師真的不行,再設置二級科目不行哦!但是有人說可以在2月確認未開票收入,在2月填寫申報增值稅時寫未開票收入申報,到了4月份真正開出口發票的時候,再把2月份的未開票收入沖減掉,再到增值稅申報表中把未開票收入填寫為負數,這樣子是不是也可以了呢老師!這樣子就不用在2月份做那個發出商品的銷售了,對吧?是這樣子嗎老師?
你好,學員,這樣可以的,那你就做未開票收入吧
2月份我做了無票收入,增值稅申報表要在哪個位置填寫呢?到了4月份我把2月份的這筆收入做了負數紅沖,開具一個正確的出口發票,那我要增值稅申報表要怎么填寫負數呢?老師您可以說一下那個增值稅申報表,要在哪里可以填寫負數嗎?哪個表要填寫負數,又要填在幾欄里面呢
你好,學員,應該在未開具發票欄填寫,不過老師建議你打12366咨詢,把現在暫時未開,以后月份要開的情況也說明,讓12366教你怎么操作比較好哦
稅務局這邊就是說出口貨物為收入,因為你的貨轉移了,你就要以出口的報關單日期確認收入。所以我就是要在2月份做無票收入,做了無票收入的增值稅要在哪里填表?到了4月份我做了負數這筆無票收入,這個時候又在哪里填表?您可以告訴我嗎?
附表一那邊有未開票收入欄填寫哦