同學你好,借:庫存商品186721.62%2B10000%2B3343.85*進口當月的匯率 應交稅費-應交增值稅-進項稅額20000 貸:銀行存款30000 應付賬款186721.62%2B3343.85*進口當月的匯率
請問一下老師,我公司從國內采購一批貨物是100萬,進項稅是13萬,我們公司把這批貨出口到國外,出口報關單以CIF成交方式出口,報關單上貨物顯示的金額是200萬,運費顯示50萬,保費顯示是10萬,請老師把我們公司從采購到出口的每一個分錄都寫出來可以嗎?請寫分錄后面帶數字的那種,謝謝了
請老師看我發的進口報關單,寫這下帶有數字的分錄。謝謝!希望會做進出口貿易的老師來回答,我們公司以FOB價進口一批貨,報關單上金額是186721.62元,繳納進口關稅1萬元,進口增值稅2萬元。進口報關單上還有運費3343.85美元,請老師幫忙寫一下采購進口貨的分錄,謝謝!
要求請會做進出口貿易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發票100萬,稅務局要求我們要開出口發票才可以退稅,在2023年4月開出口發票200萬,請問現在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數字的分錄,謝謝!請會做進出口貿易的老師來回答!多謝了
要求請會做進出口貿易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發票100萬,稅務局要求我們要開出口發票才可以退稅,在2023年4月開出口發票200萬,請問現在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫出2月和3月帶有數字的分錄,謝謝!請會做進出口貿易的老師來回答!多謝了
請會做進出口貿易賬務處理的老師來回答,謝謝。我們公司在國內采購一批貨100萬,進項稅額13萬,把這批貨出口銷售收入200萬,請問我從進口到出口,在到退稅的分錄怎么做呢?請老師寫出相對帶有數字的分錄,謝謝
不是,老師,是我們公司正常的開票稅率是6%.然后出售購入時13%的固定資產,已經抵扣了,是不是我們自己開不出13%的發票,需要去稅務局代開
老師也就是說購進的時候固定資產是幾個稅率,出售就按幾個稅率繳納增值稅嗎?那如果公司稅率是6%.出售固定資產是不是公司自己開不出來票,要去稅務局代開
請問一般納稅人,進項票產品的價格是,不含稅金額除以數量 還是含稅金額除以數量
你好,我們是物業公司為了業主充電方便,我們物業公司請外面的充電樁公司安裝的充電樁,業主充電動車充電樁公司收取1元的電費直接進入充電樁公司賬戶,我們收取充電樁公司的電費和我們繳供電公司的電費價格一樣,我們不掙錢,但是我們收取充電樁公司的電費開具發票要繳稅,請問我們收取多少個稅點?是
老師,您好!我申報個稅,點擊“發送申報”后,沒有出現“申報成功”字樣,是從哪里去看申報成功呢?
老師,填寫季度利潤表,上期金額是指?
老師,我們商場搞活動,從商戶那里進貨電器之類來抽獎,然后貨款直接用來抵商戶欠我們的租金,這怎么做分錄啊,也就是說我們拿了商戶的貨,貨款有1萬,然后我們不付款,直接用來抵欠我們的租金及物業費等
老師公司出售固定資產的增值稅是幾個點,比如購進是13%都已經抵扣過了
剛剛成立的公司,沒有業務,沒有收到發票,也沒有開具發票,沒有往來賬,請問怎么申報納稅?
老師,請問公司的名字以及法人都已經在工商變更了,稅務這邊改怎么更改信息呢?
那么請問一下老師,進口時是以什么CIF價作為采購商品的成本還是FOB價作為商品的成本呢?
同學你好,進口商品包含運費就按CIF價,訂單中不含運費的就按不含運費的價格
那么出口的呢?是以CIF價還是FOB價作為收入呢
同學你好出口一般按照fob作為收入,發生的運費計入銷售費用
老師您是說如果以出口一般按照fob作為收入,發生的運費計入銷售費用,那么以CIF價出口,報關單上顯示的運費是計入哪里呢?
同學你好,按照fob計入收入,超過金額計入銷售費用
按照fob計入收入,超過金額計入銷售費用????這個是什么意思?可以舉例說明一下嗎
比如出口CIF 價格,按照扣掉運費的計入收入,運費算銷售費用
不是運費計入其他應付款——國內貨代公司嗎?什么要計入銷售費用呢?真的有點不明白???