同學你好2月份出口,借:應收賬款200 貸:主營業務收入200 3月份收到進項發票 借:庫存商品88.5 應交稅費-應交增值稅-進項稅額11.5貸:應付賬款100 正常情況下出口的時候就開形式發票了,你這個出口200萬是自開的免稅發票嗎?
不是,老師,是我們公司正常的開票稅率是6%.然后出售購入時13%的固定資產,已經抵扣了,是不是我們自己開不出13%的發票,需要去稅務局代開
老師也就是說購進的時候固定資產是幾個稅率,出售就按幾個稅率繳納增值稅嗎?那如果公司稅率是6%.出售固定資產是不是公司自己開不出來票,要去稅務局代開
請問一般納稅人,進項票產品的價格是,不含稅金額除以數量 還是含稅金額除以數量
你好,我們是物業公司為了業主充電方便,我們物業公司請外面的充電樁公司安裝的充電樁,業主充電動車充電樁公司收取1元的電費直接進入充電樁公司賬戶,我們收取充電樁公司的電費和我們繳供電公司的電費價格一樣,我們不掙錢,但是我們收取充電樁公司的電費開具發票要繳稅,請問我們收取多少個稅點?是
老師,您好!我申報個稅,點擊“發送申報”后,沒有出現“申報成功”字樣,是從哪里去看申報成功呢?
老師,填寫季度利潤表,上期金額是指?
老師,我們商場搞活動,從商戶那里進貨電器之類來抽獎,然后貨款直接用來抵商戶欠我們的租金,這怎么做分錄啊,也就是說我們拿了商戶的貨,貨款有1萬,然后我們不付款,直接用來抵欠我們的租金及物業費等
老師公司出售固定資產的增值稅是幾個點,比如購進是13%都已經抵扣過了
剛剛成立的公司,沒有業務,沒有收到發票,也沒有開具發票,沒有往來賬,請問怎么申報納稅?
老師,請問公司的名字以及法人都已經在工商變更了,稅務這邊改怎么更改信息呢?
那么要是在2月份時就做了,借:應收賬款200 貸:主營業務收入200。那么要是2023年4月我們才開出口發票200萬免稅的呢?那么我們到4月又該怎么做分錄呢?
同學你好,正常情況下出口按照出口日期開確認收入,你4月開免稅發票由于已經確認收入了,開具的發票不需要做處理。
4月開免稅發票由于已經確認收入了,開具的發票不需要做處理????但是你只要開票了稅務局上的增值稅申報上也就會自動顯示了這個開票免稅額是200萬了啊???難道不要調整分錄和增值稅申報表嗎
同學你好,分錄不需要調整,申報表要按照開具的免稅發票在4月份申報