你好,學(xué)員,耐心等一下
老師,我們公司做出口貿(mào)易的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師我們開了出口發(fā)票了,在12月初要申報(bào)11月份這筆出口貨物的增值稅應(yīng)該填寫在哪里呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師,請(qǐng)問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請(qǐng)問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請(qǐng)問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
老師,營業(yè)執(zhí)照起始日期是成立的時(shí)間嗎
我們是小規(guī)模企業(yè),生產(chǎn)銷售玩具的,有網(wǎng)店。我3月底來這邊上班的。我看24年12月計(jì)提了6萬多的工資,在基本銀行賬戶里沒有這筆流水,所以一直沒沖這6萬多計(jì)提,一直掛在賬上。今天發(fā)現(xiàn),他是通過網(wǎng)商銀行付的,但是之前都沒有做過網(wǎng)商銀行的賬,這6萬怎么沖掉啊。
23年我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是240萬,納稅評(píng)估,我們自查成本應(yīng)該是200萬,這就多入了40萬成本么,然后當(dāng)時(shí)也做了補(bǔ)繳,我想問這個(gè)賬現(xiàn)在我該怎么做
雇傭臨時(shí)工沒簽合同 怎么記賬
請(qǐng)問老師,我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,我公司給被掛靠公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我這邊工人班組包工頭也有自己的小規(guī)模勞務(wù)公司,我讓他們?cè)匍_票給我。這樣可行嗎?但是他們問我公司要開發(fā)票交稅的各項(xiàng)費(fèi)用,這樣合理嗎?
用u盾登錄電子稅務(wù)局,輸入單位密碼后,再選擇人員(比如法人,財(cái)務(wù),報(bào)稅人員),這里選擇密碼驗(yàn)證登錄,這里的密碼是在哪里修改,這個(gè)密碼是不是個(gè)人所得稅app個(gè)人登錄的密碼
請(qǐng)問注銷公司需要什么資料呢?
年度匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅怎么做賬?用得到以前年度損益調(diào)整么? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 那么利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配有差額怎么辦? 年末分配的時(shí)候按資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表呢?
老師,我同時(shí)為5家公司辦稅、開票員,有什么風(fēng)險(xiǎn)啊
你好,學(xué)員, 2月,借:應(yīng)收賬款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100 3月收到發(fā)票 借:庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:應(yīng)付賬款113
那么4月份我們才開這批出口發(fā)票呢?那么這個(gè)又要做一次出口收入嗎?
不用的,正常情況下開票時(shí)候再入賬
那么你不是在2月份已經(jīng)做了出口的收入了嗎?在4月份開出口發(fā)票再做收入嗎?不明白了???有點(diǎn)懵了???到底在4月份開了出口發(fā)票要怎么做這筆分錄呢?
你好,學(xué)員,2月可以先暫做出庫 借:發(fā)出商品100 貸:庫存商品100 4月開票時(shí) 借:應(yīng)收賬款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:發(fā)出商品100
2月份有報(bào)關(guān)單了,不做出口收入嗎?要等到開票的時(shí)候才做出口收入嗎?那么要確認(rèn)出口收入是以開出口發(fā)票為準(zhǔn)嗎?還是以出口報(bào)關(guān)單為準(zhǔn)呢?
你好,開票按出口日期的匯率來開票
我知道開出口發(fā)票的時(shí)候是按出口報(bào)告單上的那個(gè)出口時(shí)間的當(dāng)月的匯率來計(jì)算,但是我是想問一下確認(rèn)收入是什么時(shí)候??出口收入是在2月份有出口報(bào)關(guān)單時(shí)確認(rèn)收入,還是在4月份開出口發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入?
你好,學(xué)員,《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》第四條規(guī)定,銷售商品收入同時(shí)滿足下列條件的,才能予以確認(rèn): (1)企業(yè)已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購貨方; (2)企業(yè)既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán),也沒有對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制; (3)收入的金額能夠可靠地計(jì)量; (4)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè); (5)相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量。 ???根據(jù)以上理解,自營出口應(yīng)以確認(rèn)已報(bào)關(guān)、取得運(yùn)輸單據(jù)或已經(jīng)向銀行交單作為確認(rèn)銷售收入實(shí)現(xiàn)的時(shí)間;委托出口的,應(yīng)以確認(rèn)已報(bào)關(guān)、取得委托出口相關(guān)單據(jù)或已經(jīng)向銀行交單作為確認(rèn)銷售收入實(shí)現(xiàn)的時(shí)間。企業(yè)先收匯后發(fā)貨的,以確認(rèn)發(fā)貨時(shí)間作為收入實(shí)現(xiàn)時(shí)間。如果滿足條件,你就可以按照這樣來確認(rèn)收入 但現(xiàn)實(shí)生活中,也有很多是按開票月份確認(rèn)收入
企業(yè)先收匯后發(fā)貨的,以確認(rèn)發(fā)貨時(shí)間作為收入實(shí)現(xiàn)時(shí)間,那么我我們公司是先收款了呢?就是以發(fā)貨為確認(rèn)收入時(shí)間是嗎?那么這個(gè)發(fā)貨時(shí)間就是指有出口報(bào)關(guān)單的時(shí)間是嗎老師
你好,學(xué)員,(1)企業(yè)已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購貨方; (2)企業(yè)既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán),也沒有對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制; (3)收入的金額能夠可靠地計(jì)量; (4)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè); (5)相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量。滿足這些條件就可以確認(rèn)收貨了
老師那么2月我們出口有出口報(bào)關(guān)單是就確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100 3月收到發(fā)票 借:庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:應(yīng)付賬款113 到了4月份了我們開具了出口發(fā)票,可不可以把原來在2月份的出口確認(rèn)收入沖減了,在做一筆確認(rèn)收入呢?這樣子操作可以嗎
你好,學(xué)員,這樣是可以的
那么4月份了我們開具了出口發(fā)票,可不可以把原來在2月份的出口確認(rèn)收入沖減了,在做一筆確認(rèn)收入。這個(gè)時(shí)候我的2月份的做了無票收入申報(bào)了200萬,那么4月份開了200萬出口發(fā)票,我又該怎么申報(bào)這筆增值稅申報(bào)表呢?
你好,學(xué)員,老師建議你在開票時(shí)候再確認(rèn)收入吧
但是跨季度了,沒有問題嗎?
你如果按準(zhǔn)則的話,你要問下12366做了無票收入,后期再開票要怎么沖,好像比較麻煩
那么老師您說等到開出口發(fā)票時(shí)在確認(rèn)為收入這樣比較好是嗎?那么如果2月份不確認(rèn)為收入的話,有了報(bào)關(guān)單就只做發(fā)出商品的分錄是嗎老師,就像老師您寫的這樣子的分錄對(duì)嗎?2月可以先暫做出庫 借:發(fā)出商品100 貸:庫存商品100
你好,學(xué)員,是這樣的,祝工作順利