這個月直接做 借,銀行,貸收入
老師,上個月貨還沒確認收入,收到貨款前面會計記了借:銀行存款 貸:應收賬款 這個月退部分貨款,分錄這樣做可以嗎? 借:銀行存款 (紅字) 貸:應收賬款 (紅字)
老師,我12月退回客戶一部分貨款,應該是借:應收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調整分錄應該負數沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調整這科目做。
老師,以前月份的收入記錯了,金額多記了這個月怎么做調整。比如21.10月份,售后客戶在線上購買的保養套餐原價是363,但是客戶實際付款是303,在結賬的時候大家都沒注意,就按照363結的賬,借:線上應收363,貸:收入321.24+銷項稅41.76,本月線上支付款返給我們了,到賬金額是303,差額部分怎么做調整啊。是紅沖了之前的收入和稅再重新確認收入和稅,還是差額部分直接轉費用呢。借:線上應收-363,貸:收入-321.24,銷稅-41.76,然后再重新確認收入,借:線上應收303,貸:收入268.14,銷稅34.86。還是收到303時,借:銀行303,費用60,貸:線上應收363
老師好!我們在5月份收到的租金收入是150萬(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請問收入可以在下半年按月確認嗎?收到款時:借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費 等到6月份確認收入時:借:預收賬款 25萬 貸:主營業務收入 25萬 每個月都按此確認 這樣可以嗎老師 謝謝!
有個主營業務收入,正常我們會先開發票,做借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業務收入,收到款時做借:銀存,貸:應收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認收入,可以先借:銀存 貸:應收 等4月開票了,借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業務收入 嗎?還是應該如何做?
印花稅買賣合同雙方都需要交稅嗎?如果簽訂買賣合同,除了合同印花稅以外,銷售金額或者采購方也還需要根據采購金額再交納印花稅嗎?等于買賣雙方需要交納兩次印花稅嗎?
有商品入庫單和出庫單模板嗎?
老師,所得稅匯算清繳中,廣告費和業務宣傳費沒超,但是帶出A105050廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表,咱們金額是3萬,請問要在表那處填寫
老師,工資薪金支出這行,是不是根據下面這個表填寫的
老師,平時申報個稅的時候我把各種專項附加扣除都填寫上了,等2026年做25年個稅匯算的時候我能把孩子的教育附加扣除刪除,讓我老公那邊填寫嗎?
老師,請問下固定資產原值2498,累計折舊832.68,現在固定資產報廢了,賬務這樣處理對不 借:固定資產清理1665.32 借:累計折舊 832.68 貸:固定資產2498 借:營業外支出1665.32 貸:固定資產清理1665.32
微雪老師,你好有個問題需要請教,2021年合作的供應商因提供的質量有問題,經法院一審二審,我們公司我目前有一個強制執行申請書,里面包含了退還貨款200萬,違約金50萬,受理費基保全費1萬元,且我于2024年3月收到了執行申請書里面的描述的款項合計,請問:1.收到的款項類目不同應如何稅務賬務處理? 2.當時進項已經抵扣,請問現在供應商沒有給我們開具紅字發票,我們什么時候應該進項轉出么?是收到退款還是對方開具紅字發票的時候?@微雪老師
老師您好,我們公司剛成立,新租賃的廠房,現在在陸續裝修買線纜等材料,還找了工程公司來安裝等,金額較大,老師我在陸續收到這些票時該怎么做賬呢?是借:長期待攤費用,貸:銀存嗎?
有商品入庫單和出庫單模板嗎?
分包工程為什么要差額預交啊,開多少交多少不行嗎?還要預交嗎?我們把活承包給包工頭,包工頭給我們開什么項目的發票啊,稅率是幾個點