你好,可以,是可以的;
老師,上個月貨還沒確認收入,收到貨款前面會計記了借:銀行存款 貸:應收賬款 這個月退部分貨款,分錄這樣做可以嗎? 借:銀行存款 (紅字) 貸:應收賬款 (紅字)
老師,我一開始確認收入是按照銷售額確認的,借應收貸主營業務收入。銀行到賬做借銀行貸應收。手續費做借費用貸應收,但是退貨退款我沒有做賬。導致了應收賬款貸方出現了余額。請問老師退貨怎么做憑證? 退貨應該是做借應收貸銀行,還是做借應收紅字貸主營業務收入紅字,銀行不用管?
老師,銷售貨物貨已發出,票未開款未收這樣做對嗎? 發出貨物 借應收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應收賬款(紅字) 貸庫存商品(紅字) 借銀行存款 貸應收賬款 開出發票 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2022年5月收到發票,借:應收賬款 貸:主營業務收入 ,6月份收到貨款,記錯賬,借:銀行存款,貸:預收賬款 2023年調賬會計分錄 借:預收賬款 貸 : 應收賬款 這樣做分錄對嗎?
老師,退貨款根據銀行回單怎么做賬?借:應收賬款(紅字)貸:銀行存款。是這樣嗎?
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納