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老師,我是一般納稅人,我承包一個酒店裝飾項目100萬含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們只負責(zé)采購材料,那么這個月我確認收入100萬含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬含稅 ,材料供貨商給我開專票30萬,不考慮還有其他進項了,請問我該怎么計算交多少增值稅?第二個問題就是我可以采用差額計稅嗎?如果可以,老師就以差額計稅方式下幫我算一下

2024-12-02 23:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-02 23:35

你好同學(xué),正在為你解答,請稍等!

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齊紅老師 解答 2024-12-02 23:41

同學(xué)你好,讓你久等了 1、第一個問題:如何計算應(yīng)交增值稅?? ?計算銷項稅額?:100萬含稅收入中,銷項稅額 = 100萬 / (1 %2B 13%) * 13% = 11.5044 ?計算進項稅額?:收到的材料供貨商開具的30萬專票中,可以抵扣的進項稅額 = 30萬 / (1 %2B 13%) * 13% = 3.4513 ?應(yīng)交增值稅 = 銷項 - 進項= 11.50 - 3.45 = 8.05 所以,在不考慮其他進項的情況下,您這個月應(yīng)交增值稅為8.05萬元。 2、第二個問題:是否可以采用差額計稅?? 差額計稅通常適用于特定行業(yè)或特定業(yè)務(wù),比如建筑服務(wù)中的清包工、甲供工程等。對于您的情況,如果勞務(wù)分包部分符合差額計稅的條件(比如勞務(wù)分包商也是一般納稅人,且提供了合規(guī)的發(fā)票等),那么您可能可以申請差額計稅。 ?采用差額計稅方式下的計算?: 計算差額?: 差額 = 總收入 - 分包支出 = 100萬 - 50萬 = 50 ?計算銷項稅額(差額部分)?: 銷項稅額(差額部分) = 50萬 / (1 %2B 13%) * 13% = 5.7522 計算進項稅額?:進項稅額仍然為3.45萬元(材料供貨商開具的專票) 應(yīng)交增值稅(差額計稅) = 銷項稅額(差額部分) - 進項稅額 = 5.75 - 3.45 = 2.30 所以,在差額計稅方式下,您這個月應(yīng)交增值稅為2.30萬元。

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快賬用戶2905 追問 2024-12-03 00:08

老師 您回答的1,不用考慮50萬的勞務(wù)費嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-03 00:15

50萬勞務(wù)費沒有被直接考慮進去,是因為這50萬是您支付給勞務(wù)分包商的費用,它并不構(gòu)成您公司的直接收入或成本中的增值稅部分。在增值稅的計算中,我們主要關(guān)注的是公司提供的應(yīng)稅服務(wù)(在這里是酒店裝飾項目的材料采購部分)所產(chǎn)生的銷項稅額,以及公司可以抵扣的進項稅額。 公司確認的100萬含稅收入中,包含了公司提供應(yīng)稅服務(wù)(材料采購和可能的其他服務(wù))的銷售額和銷項稅額。 銷項稅額是根據(jù)銷售額和稅率計算出來的,它反映了您公司因提供應(yīng)稅服務(wù)而應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅額。

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快賬用戶2905 追問 2024-12-03 08:40

也就是說,勞務(wù)票沒辦法抵扣嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-12-03 08:50

你好,同學(xué)。是是因為這50萬是您支付給勞務(wù)分包商的費用,它并不構(gòu)成您公司的直接收入或成本中的增值稅部分。

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2024-12-02
您好,增值稅 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差額哦
2024-12-05
你好 如果客戶那就是要專票,一般納稅人i增值稅方面還有有減少繳納的, 假設(shè)該銷售價格是含稅價500 500/1.13*0.13-50.3=7.22212389381 但是如果沒有今年優(yōu)惠=500/1.03*0.03=14.5631067961
2023-06-12
同學(xué)你好,1、預(yù)交是在項目所在地,需要開發(fā)票時,開會產(chǎn)生預(yù)交,這個和正常申報的沒有直接關(guān)系,你總部該正常申報的就正常申報好了;2、在機構(gòu)地正常申報;3、考慮比例,是因為腦子里面想到的是相關(guān)成本這塊吧,實際支付款項的,按實際來處理;4、如果約束對方開票按要求開發(fā)票,建議和對接項目人員溝通好,見票再支付相關(guān)款項,如果票給的不合格,就不會付款的;
2021-07-31
以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進行計算: 1.計算您公司應(yīng)繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計算,假設(shè)附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計算合作公司應(yīng)開具的發(fā)票金額:假設(shè)合作公司按照1%的稅率開票,那么他們可以開具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因為需要從總金額中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅)。 3.計算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項:您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
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