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Q

請問老師,我公司開具了不征稅的預收款發票,是否需要保存什么相關資料證明,下個月報稅的時候是否需要申報增值稅?還有后期開9%稅率的發票又要如何操作?

2024-11-29 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-29 10:58

你好,你們公司是做什么的?

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快賬用戶9702 追問 2024-11-29 10:58

建筑服務的。是甲方要求的開預收款發票。

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齊紅老師 解答 2024-11-29 11:01

你好這個預收款是需要交增值稅的。 你后面開9%的時候是可以抵減的

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快賬用戶9702 追問 2024-11-29 11:03

那下個月報增值稅的時候是否在表里按無票收入那種去申報增值稅,然后等后期開正式收款發票的時候又去抵減。但是后期產生的進項呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-29 11:06

你好,預收款預繳稅金不需要確認收入。 正規的做法是按照完工程度來確認收入。

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齊紅老師 解答 2024-11-29 11:06

你后期產生的進項稅有發票是可以正常抵扣的。

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快賬用戶9702 追問 2024-11-29 11:07

下個月申報的時候如何填表?

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齊紅老師 解答 2024-11-29 11:09

你好, 你是一般納稅人嗎?一般納稅人填在附表四。

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快賬用戶9702 追問 2024-11-29 11:11

表四是已經預繳的才出數據呀,我這個項目是在同地區,不需要預繳異地增值稅那種。

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齊紅老師 解答 2024-11-29 11:11

你好,你不是也已經預收款預交了稅金嗎? 你現在只是開了發票,沒有預繳稅金,對不對?

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快賬用戶9702 追問 2024-11-29 11:13

對的,只是開了預收款發票。而且這個項目是不跨區。

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齊紅老師 解答 2024-11-29 11:16

你好,這樣子的話,后期申報的時候你不用管這個。 你沒有增值稅,然后后期正式開發票的時候,你說的抵減是抵減什么?

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你好,你們公司是做什么的?
2024-11-29
需要 因為你這個不征稅是業務還沒有發生的時候開的 后期業務發生了你這個需要繳納稅款
2024-01-24
您好!一般次月15號前,開具都可以的在4月報稅的時候遞減,一般開了紅字發票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
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