您好,1未開票也要先入成本費用,這是權責發(fā)生制,開票后先沖回再按發(fā)票做分錄 ?借:工程施工-合同成本-勞務費? ? 貸:應付職工薪酬-勞務費 借:應付職工薪酬-勞務費? ?貸:應收賬款(A) 2.開1%專票就是多個進項稅,分錄還是上面的 3.B公司申報員工個稅,由開票方申報
a公司有一個工程,承包給b建筑公司,b把其中的勞務分包給我們公司做了,我們公司開建筑服務*勞務費發(fā)票給b公司,勞務工資是a公司專戶直接打給工人銀行卡的,那我們需要給工人在個人所得稅系統(tǒng)中申報個稅嗎
老師:我們是建筑公司,接了一項工程,業(yè)主給我們結進度款20萬,其中4萬是打進公司的農民工工資專戶,我們開了16萬的材料票給甲方,但4萬的工資我們沒去稅局代開發(fā)票,而是打進一個勞務公司的賬戶讓勞務公司代發(fā),并且用勞務公司開了票給業(yè)主,請問我們公司用什么會計分錄處理這筆業(yè)務?勞務公司又用什么分錄處理這業(yè)務?個稅是由承包方申報還是勞務公司申報?勞務公司也是我在做賬
我司跟A公司簽訂了一個結構加固工程專業(yè)分包合同,今天項目那邊才告訴我,年前讓B勞務公司代支付工人工資里有一批工人工資4萬,是我們跟公司A簽訂了專業(yè)分包合同的的工人的。但這批工人工資當時給了B勞務代發(fā)了。想問一下這種情況下,我們跟A公司的賬務如何處理?發(fā)票怎么處理?我們還能收A公司發(fā)票嗎?
老師,我們公司有個工程,包工包料的,工程上的施工人員和我們老板的另一家勞務公司簽下的勞務協(xié)議,但是人工費由發(fā)包方代付了給施工人員了,我們給發(fā)包方開具的是工程服務的發(fā)票,那么,老板名底下的勞務公司是不是得給我們公司開具勞務費的發(fā)票呢?這樣做合適不?
老師,您好!我們有個勞務公司B,與A公司簽訂的勞務合同,A公司接下了C公司的一個工程,這個工程用的人工是B公司的人工,現(xiàn)在C公司給B公司代發(fā)了40萬的人工費,那么B公司是不是要給這40萬的人工申報個稅呢?針對B公司和A公司的賬務怎么做賬呢?分錄怎么寫呢?求解
單位有預扣個稅,年度匯繳還需交不足400 可以不申報嗎?如何操作?
單位租員工的車能補去年的發(fā)票嗎
發(fā)敵放工資忘扣個稅,但個稅已繳繳納,分乛錄L怎么寫
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全過程
以前年度固定資產(chǎn)入成原材料了,今年該如何做分錄
商業(yè)公司通過外購方式取得車位,再將該車位出售給個人,需要繳納土地增值稅嗎
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
一、專業(yè)部分:1.小規(guī)模企業(yè)企業(yè)在發(fā)生以下事項時,會計分錄如何做?請寫出計算過程。1.A企業(yè)于本月從B廠采購一批機械設備,采購價格為100000元(不含稅)。貨款未付。產(chǎn)品已入庫。2.A企業(yè)以銀行存款支付前欠貨款。3.月末,A企業(yè)將倉庫內的機械設備銷售給了M貿易公司。銷售價格為133400元(含稅價格),貨款以銀行存款收取。4.A企業(yè)(本月)需要繳納什么稅?分別是多少?5.請進行A企業(yè)本月成本的結轉。
公司23萬車,賣給個人開了2千的發(fā)票,銀行收款2千,怎么做會計分錄
加油站發(fā)放抵用券,收到的抵用券做銷售收入嗎?
老師,勞務費申報增值稅,不是差額征稅吧?
哪些公司才實行差額征稅,像我們公司這種情況,屬不屬于勞務派遣?
您好,勞務公司是差額征收增值稅的 要有勞務資質哦
哦哦,我們公司好像沒有哦!只是個勞務公司
您好,咱公司是收勞務發(fā)票的,當然不是差額征收,開勞務發(fā)票的才是差額征收嘛