你好,你的這種情況11月份還要開票,而且開13%稅率的發(fā)票稅額大于紅沖1%的稅額才行,否則,系統(tǒng)自動會轉(zhuǎn)到納稅異常處理,轉(zhuǎn)給主管分局。
老師我是一家小規(guī)模納稅人的商貿(mào)公司,7月份成立,9月份購入水泥,10月份銷售水泥(已開1%的銷項普票),預(yù)計11月升為一般納稅人,9月份購入水泥可不可以在11月開成13個點的進(jìn)項發(fā)票?
老師好!小規(guī)模季度報稅。10月和11月仍然為小規(guī)模。12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么,在12月份,在沒有報10月和11月稅的情況下。我可以直接匯總,然后直接清卡嗎?到1月份了再去報10月和11月的稅及12月一般納稅人的稅嗎?
小規(guī)模11月份開的1%的發(fā)票,12月份轉(zhuǎn)一般納稅人之后,因發(fā)票有誤,把11月份開的發(fā)票紅沖后,現(xiàn)在申報12月份,申報表應(yīng)該怎么填寫?申報表稅率沒有1%稅率
請問12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,當(dāng)月紅沖了11月份小規(guī)模三個點的發(fā)票,這個負(fù)數(shù)稅額抵12月份的銷項稅額,怎么做會計分錄?
老師請問我公司11月份是小規(guī)模,開得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因為客戶需要在12月份向稅務(wù)局提出申請現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計入到12月份呢?因為我在11月份報表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因為我在12月份取得發(fā)票的進(jìn)項
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
12月認(rèn)證進(jìn)項,一定考慮到那部分紅字稅額,已經(jīng)從銷項里減去了。
好的,然后請問這個增值稅表格怎么填寫?
你開完發(fā)票,系統(tǒng)自動都提取了,附表一都會自動顯示,除非你們有未開票收入,需要手工填。
好的,謝謝老師
不客氣。感謝您對我的回答做出評價。