你好,那這個(gè)1%稅率你要去大廳申報(bào)填寫小規(guī)模的申報(bào)表
公司是一般納稅人,11月份開具售房發(fā)票,稅率錯(cuò)誤開成了9%的,12月份申報(bào)將相關(guān)稅費(fèi)繳納了,后期發(fā)現(xiàn)稅率錯(cuò)誤,紅沖重新開具5%稅率的發(fā)票,1月份申報(bào)時(shí)去稅務(wù)局辦理了12月份繳納稅額的稅費(fèi)抵扣,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚?1月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在哪填寫呢?
老師,公司1月份升為了一般納稅人,1月份給2020年12月份的業(yè)務(wù)開了小規(guī)模征收率1%的發(fā)票,2020年12月份有確認(rèn)該業(yè)務(wù)收入,請(qǐng)問申報(bào)表怎么填列?
小規(guī)模11月份開的1%的發(fā)票,12月份轉(zhuǎn)一般納稅人之后,因發(fā)票有誤,把11月份開的發(fā)票紅沖后,現(xiàn)在申報(bào)12月份,申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?申報(bào)表稅率沒有1%稅率
10月份開的銷項(xiàng)發(fā)票 11月份月初沖紅了 11月份申報(bào)10月份的稅務(wù)時(shí)候 申報(bào)表對(duì)于這個(gè)沖紅部分應(yīng)該怎么填寫了
老師請(qǐng)問當(dāng)初入職的時(shí)候說(shuō)好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過去了8個(gè)月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應(yīng)該如何維護(hù)自己?
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍能開發(fā)票,*信息技術(shù)服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),和*現(xiàn)代服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)嗎
p企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)沒有發(fā)票匯算清繳填在哪一項(xiàng)調(diào)增?
老師,月子中心可以參考那個(gè)實(shí)操的賬套
原材料和庫(kù)存商品有啥區(qū)別,我這個(gè)軟件入庫(kù)就變成庫(kù)存商品了,領(lǐng)用出庫(kù)她也是庫(kù)存商品
老師您好,請(qǐng)問1月的工資,2月發(fā)放,那幾月申報(bào)1月的個(gè)稅呢?
企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表中研發(fā)費(fèi)用提取不到,該怎么解決
個(gè)體工商戶給公司開勞務(wù)發(fā)票需要公司給他代扣代繳個(gè)稅嗎?
稅務(wù)局長(zhǎng)科長(zhǎng)來(lái)公司到訪,要提一點(diǎn)不痛不癢的問題,提點(diǎn)什么問題比較好
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個(gè)戶名,我獨(dú)立做賬,發(fā)票是給我開的,我需要做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問怎么做分錄
但是我12月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,還可以去大廳填寫小規(guī)模申報(bào)表嗎
可以啊,正常業(yè)務(wù)處理的