你好,還是正常填寫的,還是屬于十月份的銷售額。
小規模11月份開的1%的發票,12月份轉一般納稅人之后,因發票有誤,把11月份開的發票紅沖后,現在申報12月份,申報表應該怎么填寫?申報表稅率沒有1%稅率
10月份開的銷項發票 11月份月初沖紅了 11月份申報10月份的稅務時候 申報表對于這個沖紅部分應該怎么填寫了
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應發票,但是10月份開的發票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發票,但這個月申報10月份的時候發現在未開具發票收入填回相應收入負數,沖回9月份填的未開具發票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應該怎么填申報表
10月份。購買農產品,在開具發票的時候沒選收購,我報稅的時候做了自產自銷,11月份做了紅沖,10月份怎么做分錄。這張沒選收購的發票
12月份紅沖了11月份的發票(對方未抵扣),這個月怎么申報
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
那這個沖紅的部分什么時候填報負數呢
在12月份申報,11月份的時候再填寫。
如果是8月份開了銷項發票 10月份沖紅了 沖紅部分 我是不是就要在十月份填寫負數了 這個負數應該填寫到申報表的哪個地方呢
應該在11月份申報,十月份的時候,紅沖你如果是13%的銷售貨物的第一行,13%銷售貨物開具的專票或者是其他發票。
那8月份開了銷項發票 9月份沖紅了 10月份報稅的時候 沒有把沖紅的部分填報進去 現在11月份發現了 還有補救的辦法嗎
去稅務局修改之前的申報表。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。