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10月份開的銷項發票 11月份月初沖紅了 11月份申報10月份的稅務時候 申報表對于這個沖紅部分應該怎么填寫了

2022-11-10 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-10 10:55

你好,還是正常填寫的,還是屬于十月份的銷售額。

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快賬用戶6822 追問 2022-11-10 10:58

那這個沖紅的部分什么時候填報負數呢

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:59

在12月份申報,11月份的時候再填寫。

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快賬用戶6822 追問 2022-11-10 11:01

如果是8月份開了銷項發票 10月份沖紅了 沖紅部分 我是不是就要在十月份填寫負數了 這個負數應該填寫到申報表的哪個地方呢

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齊紅老師 解答 2022-11-10 11:02

應該在11月份申報,十月份的時候,紅沖你如果是13%的銷售貨物的第一行,13%銷售貨物開具的專票或者是其他發票。

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快賬用戶6822 追問 2022-11-10 11:06

那8月份開了銷項發票 9月份沖紅了 10月份報稅的時候 沒有把沖紅的部分填報進去 現在11月份發現了 還有補救的辦法嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-10 11:08

去稅務局修改之前的申報表。

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快賬用戶6822 追問 2022-11-10 11:10

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-10 11:11

不用客氣,工作愉快。

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你好,還是正常填寫的,還是屬于十月份的銷售額。
2022-11-10
你好,那正數發票減去負數發票之后的金額申報?
2023-11-09
您好!10月補開了發票,那么對應發票的信息要填寫在對應稅率欄次,同時在未開票收入填寫負數
2022-11-13
您好,對的,這個是需要多勾選的
2023-11-09
你好 這個直接是沖你12月份的銷售額的
2022-12-23
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