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一般納稅人,月末結轉增值稅,進項20000,銷項10000,這個要怎么做分錄

2024-11-15 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-15 10:02

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3517 追問 2024-11-15 10:50

如果進項大于銷項我沒有進項抵扣,直接交的稅費,那還要結轉嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:53

計算的結果不需要交稅,就不結轉

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快賬用戶3517 追問 2024-11-15 11:01

那下個月繳納的時候是直接借應交增值稅,銷項,貸銀行嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-15 11:04

沒明白,是留抵稅,為啥交稅呢?

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快賬用戶3517 追問 2024-11-15 11:12

就是我們剛轉的一般納稅人,但是上個月銷項才770,進項2000多,我就沒有抵扣,直接交了770的稅費,第一個月,那這種的要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-11-15 11:23

沒有勾選抵扣才不體現(xiàn)進項可以交稅,勾選了就需要只能抵扣,不需要交稅

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快賬用戶3517 追問 2024-11-15 14:13

那這個分錄跟小規(guī)模一樣,直接不用結轉嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-15 14:22

你要交稅才做結轉的分錄。

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齊紅老師 解答 2024-11-15 14:23

現(xiàn)在不交稅,不需要結轉

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月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-11-15
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2022-04-19
借:應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-18
需要的借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。貸應交稅費應交增值稅進項。
2024-01-11
你好 預繳增值稅你是做的已交稅金里面的嗎 ?
2020-09-28
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