需要的借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。貸應交稅費應交增值稅進項。
你好,我們是一般納稅人,進項大于銷項,就沒有結轉增值稅,這個月銷項大于進項,增值稅怎么結轉?
企業(yè)當月只有進項稅額,沒有銷項稅額,月末要轉出進項稅額嗎?會計分錄怎么做
老師你好!我是一般納稅人。期末應交稅費在貸方為負數正確嗎?10月只有進項稅額,沒有銷項稅額。需要結轉嗎?
老師,一般納稅人做賬,月末結轉增值稅銷項稅額和進項稅額分錄怎么做呢?我月末的時候銷項稅余額四萬,進項稅余額三萬六。
老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,這個月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末我需要結轉進項稅額嗎?會計分錄怎么做?
24年房租發(fā)票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發(fā)票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導致營業(yè)收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業(yè)實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
轉出未交增值稅科目借方余額表示什么?
你好,代表留底的意思。
好的。老師,如果下個月有銷項稅額,會計分錄要怎么做
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。