你好,你8月認證了,有沒有做分錄。
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師,這次季報的時候,出現了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
老師,您好!請問2021年開了一張普通發票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現在有個問題,增值稅申報表跟開票系統里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師您好,我們去年8月跟11月重復開了一張普通發票2萬多元給客戶。8月份那張他們沒入賬,發票搞丟了?,F在他們要我們把8月那筆沖紅。但是到時稅局會說我們8月出庫的到現在才來沖紅,庫存盤點怎么做的?我們得怎么辦呢?
老師:麻煩咨詢一下,我這里8月收到一張發票,發票沒有入庫但是認證了,11月銷售單位紅沖了這張票,申報增值稅時,這筆稅額做了轉出,那我賬面需要怎么做賬才是對的
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
賬面沒有做分錄
你好,那你轉出也不需要另外做分錄 了
老師:那我賬面進項和銷項結轉時,不是缺一個進項稅額轉出的金額嗎?
你好,你不是都沒有做進項嗎,也就不用轉出。 按實際抵扣的部分來做。