負數發票開不開不影響進項轉出 但是紅字信息表開具的次月你就得申報了。你看一下紅色信息表是幾月份開 20行它一般都是自動出來的。
老師您好,請問供方多開了一張發票,我們是購貨方,我這邊退稅認證里確認勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負數的發票,供方負數的發票需要寄給我嗎?我這邊做賬時怎么做?需要做進項稅額轉出嗎?是退稅認證的,不是抵扣認證
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
老師您好,我想問一下,我們去年有張發票已經認證,但是發現錯了,我們開了紅字信息表,對方把負數發票開給我們,申報時進項稅額已經轉出,但是今天發現發票沒錯,把原來開的紅字信息表作廢了,那現在這部分轉出的稅怎么出理呢
這個問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發票,我問怎么查是否勾選認證了?2.如果在紅字發票信息錄入里找到這張發票,當確認出紅字信息單時,系統顯示這張發票未做用途確認,不允許購買方發起紅沖,是不是就表示這張發票我們沒認證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數電發票他們沖也和當月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發票?
我們公司是購買方,對方公司2022-2023年開進來的專票我們這邊已經全部勾選認證了,現在稅局那邊說發票開的不對要求全部紅沖,進項轉出,那這種情況下,是需要對方公司給我們購買方開紅字信息確認單,我們確認好了,對方在做紅沖,重新開票嗎?還是這個紅字信息確認單是由我們購買方開具?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
請問沒有勾選認證,還用做進項轉出么?
沒有勾選認證抵扣的,不需要轉出。
請問對方開完負數發票,我怎么知道呢
你在你的全電發票查詢里面能查到。
這個月昨天剛申請的確認單,對方已經點擊確認了,但是沒負數發票
你申請的時候,你選擇了已抵扣還是未抵扣?只要選擇未抵扣就行。
未抵扣的。我們另一個稅務人員報稅的時候,就是當月給申請了紅字信息表,但是報稅的時候比對不過去
你好,你得看一下他之前選擇了未抵扣還是已抵扣。
未抵扣呀
請問是因為對方沒開負數么
和這個沒有關系啊,那系統提示他需要轉出嗎?
請問影響我們申報嗎?
你好不影響,你這個月可以試一下的。