這種情況,應由銷售方向購買方開具紅字信息表,然后購買方據此做進項轉出,并通知銷售方進行紅沖重開。具體操作需遵循稅務局指導。
我們公司(購貨方)3月對2張藍字發票進行了部分紅沖是銷售折讓(當時是已認證,未統計確認),銷售方也開具了對應的紅字發票給我們,現在4月報稅,這兩張藍字發票不能勾選了,全量票查詢顯示已全部沖紅,現在需要銷售方對剩下的部分進行沖紅,但是對方說只能全額沖紅,因為我們沒做統計確認,但是全額沖紅就超過了藍字發票金額,這種情況怎么辦
老師我們是購買方 發票已經認證了 所以我們這邊開具了紅字信息表 是不是要等對方確認后 由對方開紅字發票呢 開了以后需不需要把原發票退回給銷售方呢 然后對方把紅字發票給我們
購買方認證認證了發票,現在退回要開紅字票,然后我們銷售方開具了紅字信息表對方確認銷方再開了紅字票,這個認證了的不是購買方開紅字信息表嗎?現在這樣操作了會不會有影響
老師,我們是購買方,現在對方要要紅沖發票 我們已經認證了 是不是對方開紅字信息表 我們這邊點擊確認就行 他們就可以開紅字了
老師,我們是購買方,現在對方要要紅沖發票 我們已經認證了 是不是對方開紅字信息表 我們這邊點擊確認就行 他們就可以開紅字了 以前的稅控盤就是我們購買方認證了的話 是我們開紅字 現在是不是不一樣了
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?