到交稅時是直接借:應交稅金-增值稅銷-項稅做就行
老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅金-應交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應交稅金-應交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應該再做一個分錄 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
一般納稅人 進項 借費用 應交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
小規(guī)模企業(yè)應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(銷項稅)里?做分錄借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅),貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)。最后如果是應交稅費-應交增值稅(銷項稅)借方有余額表示有退稅的?然后后面收到稅費時做分錄借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師,我們是小規(guī)模,開專票,之前會計記賬借主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費應交增值稅銷項稅,貸應收;結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應交稅費增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅未交稅金;交稅,借應交稅費應交增值稅未交稅金,貸銀存 。這樣銷項稅明細一直有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額,是不是丟了一步結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,如果不做這一步分錄,對不對
如何從會計學堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補繳24年7月—11月社保費用,有沒有滯納金啊
老師,工商年報的時候需要把其他應付款轉(zhuǎn)入實收資本的款也填入進去嗎
老師,工會經(jīng)費申報的計稅依據(jù)是什么?
老師,一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務(wù)局核定嗎?還是誰說了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負和企業(yè)所得稅負是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進除以銷售收入?還是用實際繳的增值稅稅款?
老師農(nóng)村房子也要交房產(chǎn)稅嗎
老師,你好,我想問下,考了初級可以直接考稅務(wù)師,還是需要先考中級呢
老師,建筑勞務(wù)公司沒有夸區(qū)域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
工商年報中從業(yè)人數(shù),,是按什么算的
我之前有一筆是轉(zhuǎn)出未交增值稅稅到未交增值稅了,現(xiàn)在銷項稅明細下有余額這怎么調(diào)整了?
把銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就行
好的,謝謝老師
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