你好,需要先把銷項稅額結轉到轉出未交增值稅,然后從轉出未交增值稅結轉到未交增值稅,再做繳納稅款分錄才是的?
老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應交稅金-應交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應該再做一個分錄 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-轉出未交增值稅?再銀行支付嗎?
老師,我月末結轉增值稅可以借:應交稅費-應交增值稅銷項,貸:應交稅費-未交增值稅 然后再借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅進項,然后交的時候直接借:銀行存款,貸:未交增值稅嗎?不用增值稅轉出可以嗎?
一般納稅人 進項 借費用 應交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業務收入 應交稅費銷項稅額 轉出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸 應交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
之前代賬的分錄是 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師好,公司是一般納稅人,應交稅費-未交增值稅,怎么會是負數呢? 之前做收入, 借:應收帳款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-增值稅銷項稅額 做成本 借:主營業務成本 應交稅費-增值稅進項稅額 貸:應付賬款 交稅的時候, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師您好: 我們是小規模物業公司,給一家公司做了維修供水管道及更換水泵業務,開具發票時, 1、項目名稱我填維修服務 2、商品和服務分類簡稱選的是勞務下的修理修配勞務 請問,這樣正確嗎?請指導 謝謝
老師,個稅的專項附加扣除可以在個人所得稅匯算清繳按年填寫,也可以按月在個稅申報時填寫是嗎?
所得稅費用就是應交所得稅嗎?
請問,下面畫圈的這兩條,可以作為關稅計稅價格么?
老師看一整年的利潤是多少?是看年末未分配的利潤嗎?
老師,股權轉讓,股東變動情況報告表那里現股權怎么填,原來是2個股東其中一個股東占95%的股現在轉讓給另外一個股東了,現股權那里是填轉讓的95%股權還是加上他原來的5%的合計數就是100%咧,
公司買車輛用于辦公開專票還是普票?
職工報銷出差的停車費20塊錢怎么做分錄
老師,驗資報告從哪打印
老師,公司微信零錢通收益怎么做賬呢,會計分錄怎么做呢