您好,以前沒有賬,實收資本的分錄可以做的本月。 這個業務具體是買了什么或接受了什么服務呢,沖減這個成本費用
老師您好!公司2020年發生一筆業務:外找張三給客戶維保,付張三3萬。實際應是勞務隊王景輝的合同義務,因此應從王景輝工費中扣除,即 借:應付賬款——勞務隊王景輝 3萬 貸:其它應付款——張三 3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:銀行存款3萬 但是當時會計錯誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(維保費)3萬 貸:銀行存款3萬 如此,重復地確認了工程成本。 這筆錯賬昨天才發現,2020年12月稅已經報出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會影響元月份的當期損益 2.作為資產負債表日后調整事項——前期差錯更正處理,即調整年初余額 借:應付賬款——勞務隊王景輝3萬 貸:其它應付款——張三3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:以前年度損益調整3萬 借:以前年度損益調整3萬 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬 利潤分配——未分配利潤2.7萬 應交稅費——應交企業所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請予指導,謝謝!
22年成立的一般納稅人,因為無業務,今年才有收入,才建賬。問題1:如附圖所示,股東投資款,實際分別為22年11月4500元和23年1月1000元5500元入公司賬號,問題1:附圖賬是否正確?2:日期寫今天? 您好,分錄正確,分錄日期寫今天可以,因為以前我們又沒有賬,摘要上把實際投資款到賬的日期寫上 如圖涂綠的一筆業務,首付款加尾款付了18360元,發票也給我們開了18360元,最后因品質罰了它8000元,如何處理
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。報給老板的內賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內賬取數含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業外收入減去營業外支出得出來凈利潤的數據,報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
涂綠的款如何處理,罰款8000
您好,圖中只有銀行流水,具體是什么業務呀,知道業務才好寫分錄
發票收了18360,但罰了8000
您好,我知道,這個發票是什么業務,上面我也寫了沖減成本費用,我是想問具體業務,想寫上具體?的會計科目
買了600個件機械件
哦哦,把這個固定資產按8247.8入賬
最后又出庫與后面2項組裝賣給了最后一項
您好,那這就不是固定資產 借:原材料? ?8247.8 我們還要組裝的,要經過制造的過程核算?
那發票不用管嗎?開多了8000
您好,是的,發票可以多,不能少
對方不要了
您好,我們把進項稅用足,8000全部扣在原材料里
不會寫啊?
您好,我們是一般人還是小規模,一般人還有進項稅
一般納稅人企業
哦哦,借:原材料? ?8247.8? ?進項稅 2112.11? 貸:應付賬款???8247.8?%2B 2112.11??
少8000元?,我已經全額抵完稅了?
您好,本來就全額抵的,我也是這樣寫分錄嘛