勞務分包一般是按適用稅率或征收率開具發票,勞務分包適用6%的稅率。所以你們應按6%開具勞務發票,除非你方實際提供了建筑服務。請確認業務性質。
老師,建筑行業異地預繳增值稅能分包扣除,我們是總包方,要求專業分包和勞務分包分別怎么開票呀,建筑服務*工程款和建筑服務*勞務費嗎?這兩個是不是都可以分包扣除
一般納稅人建筑公司,我們接的項目開票(建筑服務*工程服務)9個點專票,轉包出去對方也給我們開9個點,這樣可以嗎
我們和甲方簽了勞務分包合同,約定開建筑工程專票,9個點,我們也不提供材料,只是有勞務隊,這個我們應該可以開3個點的專票吧?
勞務分包工程可以開9%的專票嗎?我們承接一個勞務專業分包甲方要求我們開9%的建筑服務*勞務費的專票
勞務分包工程可以開9%的專票嗎?我們承接一個勞務專業分包甲方要求我們開9%的建筑服務*工程款的專票,可以嗎老師
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
勞務分包不是百分三嗎
勞務分包通常適用6%的增值稅稅率,而非3%。請根據具體業務內容和合同條款來確定適用稅率,并與甲方溝通確認需求。如有疑問,建議詳細查閱相關政策或咨詢專業人士。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。