你好,處置的分錄 要確認進項稅,分錄是對的
請問老師,我們公司改造車間,對方開來進項發票,首先我要把需要改造的車間轉入在建工程,就是圖片中分錄,先把固定資產轉入在建工程,貸:固定資產 10萬元,這10萬元應該是固定資產的原值(購入時的價格),借:累計折舊3萬元,這3萬元應該是到目前為止固定資產所提的折舊,借:在建工程7萬元,這7萬元應該是固定資產凈值=固定資產原值10萬減去提累計折舊3萬 主要想整明白分錄中借貸方金額
老師好~我之前有個問題是固定資產在去年10月發生但當時分錄有誤未把進項稅額入賬~我現在按老師給的分錄補進去1、借:固資清理 累計折舊 貸:固定資產 2、借:應交稅費-(進項) 貸:固資清理 因為是固資調減我們又適用小會計準則 3、借營業外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產已經轉出到時候不能提折舊了~能不能再轉進去?
老師,去年4月我們公司(今年8月升為一般納稅人)購進了一輛二手車原值7500,從去年5月一直計提折舊,直線法折舊,今年10月出售了賣了3000,未開票,私對公直接轉給我們公戶,我不想繳稅,所以賬務處理,借 固定資產清理(原值減累計折舊)借 累計折舊 貸 固定資產(原值),收到出售價款,借 銀行存款3000,貸 固定資產清理3000 ,結轉損益 借 營業外支出 貸(固定資產清理余額),這樣對嗎
老師我公司汽車買給個人是2萬,汽車原值392136.75,期末累計折舊372529.91,期未凈額19606.84,汽車是17年買的折舊5年。先轉入清理\\借:固定資產清理19606.84 累計折舊372529.91貸:固定資產392136.75 收到汽車款:借:銀行存款2萬,貸:固定資產清理17699.12應交稅費一銷項稅額2300.88 結轉清理帳戶:借:營業外支出17699.12 貸:固定資產清理17699.12對嗎
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當時入固定資產20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發票的,內賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產4萬 固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借應付賬款5萬, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支, 借應付賬款11萬,貸銀行存款
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
需要確認銷項稅,分錄對的
我們是小規模納稅人,不存在進項稅
老師,還有個問題就是我需要申報什么稅嗎?
關于賣車的,印花稅需要嗎?
你好,小規模也需要確認銷項的 印花稅需要交的,按照萬分之五
按10萬確認收入,來交這個銷項稅嗎?
是這樣的,要確認銷項稅并申報的
那計入營業外收入的數據得扣除掉繳納的增值稅入賬,是這樣嗎?印花稅也要扣除掉嗎?
相關分錄怎么做合適?
借:固定資產清理 71130? 累計折舊380770? 貸:固定資產451900 借:銀存10萬? 貸:固清99009.90 應交稅費-增值稅-小規模 990.10 借:固定資產清理27879.90 貸:營業外收入/資產處置損益??27879.90
感謝老師
不客氣,祝您工作愉快