您好 營(yíng)業(yè)外支出科目現(xiàn)在用資產(chǎn)處置損益科目
分錄為: 一、借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 二、 發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關(guān)科目, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:營(yíng)業(yè)外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營(yíng)業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
老師問(wèn)下:賣(mài)了一臺(tái)設(shè)備開(kāi)了一張普票2萬(wàn)給人家,不含稅是17699.12 稅額是2300.88,固定資產(chǎn)原值是159292.04,已計(jì)提折舊40353.98,借:固定資產(chǎn)清理118938.06 累計(jì)折舊40353.98 貸:固定資產(chǎn)159292.04 借:其他應(yīng)收款-法人 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅2300.88 固定資產(chǎn)清理 17699.12 借:資產(chǎn)處置損益 101238.94 貸:固定資產(chǎn)清楚 101238.94 幫我看下分錄對(duì)嗎?數(shù)字對(duì)嗎?
公司的一輛汽車(chē)2017.6購(gòu)入的,當(dāng)時(shí)進(jìn)行了增値稅抵扣,稅率為17%,現(xiàn)在凈值還余6484.53元;用40000元將這輛車(chē)賣(mài)了,現(xiàn)在分錄如下:借:固定資產(chǎn)清理6484.53 累計(jì)折舊 123206.03 貸:固定資產(chǎn)-車(chē)輛 169690.56;借:銀行存款 40000 貸:固定資產(chǎn)清理35398.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 4601.77 結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理28914.70 貸:營(yíng)業(yè)外收入 28914.70是這樣嗎?
老師我公司汽車(chē)買(mǎi)給個(gè)人是2萬(wàn),汽車(chē)原值392136.75,期末累計(jì)折舊372529.91,期未凈額19606.84,汽車(chē)是17年買(mǎi)的折舊5年。先轉(zhuǎn)入清理\\借:固定資產(chǎn)清理19606.84 累計(jì)折舊372529.91貸:固定資產(chǎn)392136.75 收到汽車(chē)款:借:銀行存款2萬(wàn),貸:固定資產(chǎn)清理17699.12應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額2300.88 結(jié)轉(zhuǎn)清理帳戶:借:營(yíng)業(yè)外支出17699.12 貸:固定資產(chǎn)清理17699.12對(duì)嗎
老師,我們公司前幾年購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)今年賣(mài)了,當(dāng)時(shí)入的賬面價(jià)值是451900,目前累計(jì)折舊380770,還有71130未折舊,賣(mài)了10萬(wàn)元,相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄我想寫(xiě) 借:固定資產(chǎn)清理 71130 累計(jì)折舊380770 貸:固定資產(chǎn)451900 把未計(jì)提的先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 然后借:銀存10萬(wàn) 貸:固清10萬(wàn) 最后把10萬(wàn)與71130的差額 借固清 貸營(yíng)業(yè)外收入,可以嗎?
老師,去年的一張手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)有做賬里,我現(xiàn)在要做這個(gè)24年開(kāi)的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無(wú)法收回的貨款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師您好!2024年開(kāi)了一張發(fā)票2萬(wàn)元忘記作廢了,業(yè)務(wù)也還沒(méi)發(fā)生,2024年也沒(méi)入賬,但申報(bào)增值稅了,現(xiàn)在想把這個(gè)增值稅退回來(lái),怎么申報(bào)呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書(shū)上寫(xiě)著這題選10年
老師您好!如果從對(duì)公給法人個(gè)人銀行卡賺錢(qián)的話,除了工資以外,還可以怎樣轉(zhuǎn)?
匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)
老師,沒(méi)有明白差額征收全額開(kāi)票,稅額也按發(fā)票稅額確認(rèn)不是稅額確認(rèn)多了嗎比如開(kāi)票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因?yàn)殚_(kāi)的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認(rèn)稅費(fèi)不是確認(rèn)多了嗎
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人賣(mài)掉已使用過(guò)的自用小轎車(chē),怎么開(kāi)票交稅,是不是可以簡(jiǎn)易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂(lè)公司,這種可以開(kāi)文化服務(wù)文化服務(wù)費(fèi)嗎
老師好,旅游公司差額開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)如何開(kāi)具?謝謝!
老師是借:營(yíng)業(yè)外支出17699.12貸:資產(chǎn)處置損益17699.12
前面清理和收款用固定資產(chǎn)清理對(duì)嗎
單位是一般納稅人 稅率13% 對(duì)么
是13%,資產(chǎn)處置損益是損益類一級(jí)科目是嗎
資產(chǎn)處置損益是損益類一級(jí)科目 是的 那前面分錄沒(méi)有問(wèn)題哈 借:資產(chǎn)處置損益19606.84-17699.12 貸:固定資產(chǎn)清理19606.84-17699.12
好的老謝謝
老師這個(gè)科目應(yīng)該怎么加
請(qǐng)問(wèn)您單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
新小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那您就用營(yíng)業(yè)外支出科目哈 不用增加了
好的老師
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)哈
老師這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:固定資產(chǎn)清理17699.12貸:營(yíng)業(yè)外支出17699.12
借:營(yíng)業(yè)外支出19606.84-17699.12 貸:固定資產(chǎn)清理19606.84-17699.12
好的謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)!!