你好,對(duì)的是的,是這么做的。
#提問(wèn)#老師,我公司盤(pán)盈了一輛車,現(xiàn)在賣了,我這么處理對(duì)不對(duì),賣價(jià)45000,稅費(fèi)234.5,交易費(fèi)280。 借: 固定資產(chǎn) 45000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 45000 清理 借:固定資產(chǎn)清理 45000 貸:固定資產(chǎn)45000 產(chǎn)生清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 280 取得收入 借:銀行存款 45000,營(yíng)業(yè)外支出-處置損失 234.50 貸:固定資產(chǎn)清理 45000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 234.50
我想問(wèn)一下公司車輛置換,新車176800元,保險(xiǎn)7383.22元,上牌11300元,車輛購(gòu)置稅8050元,發(fā)票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車抵扣15000元,當(dāng)時(shí)做分錄是這樣做的: 借:固定資產(chǎn)203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應(yīng)付款495 借:累計(jì)折舊7640 貸:固定資產(chǎn)7640 借:固定資產(chǎn)清理15000 貸:營(yíng)業(yè)外收入15000 借:其他應(yīng)收款15000 貸:固定資產(chǎn)清理15000這么做分錄對(duì)嗎
公司的一輛汽車2017.6購(gòu)入的,當(dāng)時(shí)進(jìn)行了增値稅抵扣,稅率為17%,現(xiàn)在凈值還余6484.53元;用40000元將這輛車賣了,現(xiàn)在分錄如下:借:固定資產(chǎn)清理6484.53 累計(jì)折舊 123206.03 貸:固定資產(chǎn)-車輛 169690.56;借:銀行存款 40000 貸:固定資產(chǎn)清理35398.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 4601.77 結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理28914.70 貸:營(yíng)業(yè)外收入 28914.70是這樣嗎?
解析: 一家公司給我們公司打款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款——打款公司 公司用這筆錢(qián)買了一輛車,落戶在我們公司 借:固定資產(chǎn)-車 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 使用過(guò)程中,計(jì)提車的折舊 借:管理費(fèi)用等科目 貸:累計(jì)折舊 這輛車又過(guò)戶給了給我們公司打款的那家 先進(jìn)行車的價(jià)值清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款——打款公司 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn) 老師幫我看下這個(gè)分錄清理時(shí)的是不是有點(diǎn)問(wèn)題?貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn)吧?
老師我公司汽車買給個(gè)人是2萬(wàn),汽車原值392136.75,期末累計(jì)折舊372529.91,期未凈額19606.84,汽車是17年買的折舊5年。先轉(zhuǎn)入清理\\借:固定資產(chǎn)清理19606.84 累計(jì)折舊372529.91貸:固定資產(chǎn)392136.75 收到汽車款:借:銀行存款2萬(wàn),貸:固定資產(chǎn)清理17699.12應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額2300.88 結(jié)轉(zhuǎn)清理帳戶:借:營(yíng)業(yè)外支出17699.12 貸:固定資產(chǎn)清理17699.12對(duì)嗎
個(gè)稅年終匯算清繳時(shí)老師說(shuō)。收入總額,其中的勞務(wù)報(bào)酬所得按照80%算。 但勞務(wù)報(bào)酬公司不是都會(huì)代扣代繳減20%。代扣前是A,代扣后到手是B,那是按照A還是B的80%
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過(guò)半月罰錢(qián),我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒(méi)超五分鐘沒(méi)有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫(xiě)檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門(mén)要打開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫(kù)的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開(kāi)票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋(píng)果,入庫(kù)960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫(kù)單上提現(xiàn)嗎?把入庫(kù)單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問(wèn)一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來(lái)的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購(gòu)的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個(gè)人手里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒(méi)付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
增值稅申報(bào)表這個(gè)銷項(xiàng)稅填寫(xiě)在哪呢
增值稅附列表一 35398.23填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票的13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù),銷項(xiàng)稅填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的未開(kāi)具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額中嗎
百分之十三銷售貨物一欄里面。
他不需要發(fā)票的,可以這么做的。
好的,那請(qǐng)問(wèn)老師營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)分錄是什么呢
老師第一筆的分錄附件是不是只要附汽車折舊的清單好了,第二筆收錢(qián)的4萬(wàn)元只有銀行回單嗎?是不是還得復(fù)印一份二手市場(chǎng) 開(kāi)的發(fā)票復(fù)印件在后面(還是不需要這個(gè)月票復(fù)印件呢)
固定資產(chǎn)處置收益。
這幾個(gè)分錄都可以做到一個(gè)憑證里面的,有沒(méi)有發(fā)票都可以的,用銀行回單來(lái)做就行。
明白了謝謝
不要客氣,工作愉快。