你好 ;? 你保險費? ? ? 是單獨做 借管理費用- 保險費去? ?;? ? 其他的 新車? 和上牌費和購置稅計入固定資產(chǎn)去? ;? ? ?你應該做 :借? 固定資產(chǎn) ;管理費用-保險費 貸銀行存款? ? ;然后 變賣:借? 固定資產(chǎn)清理; 累計折舊貸固定資產(chǎn) ;? 借? 固定資產(chǎn)-新車? 貸 固定資產(chǎn)清理 ;? 銷項稅 ;? 銀行存款? ;? ? ? ?這樣來做哈? ?
我想問一下公司車輛置換,新車176800元,保險7383.22元,上牌11300元,車輛購置稅8050元,發(fā)票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車抵扣15000元,當時做分錄是這樣做的: 借:固定資產(chǎn)203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應付款495 借:累計折舊7640 貸:固定資產(chǎn)7640 借:固定資產(chǎn)清理15000 貸:營業(yè)外收入15000 借:其他應收款15000 貸:固定資產(chǎn)清理15000這么做分錄對嗎
公司的一輛汽車2017.6購入的,當時進行了增値稅抵扣,稅率為17%,現(xiàn)在凈值還余6484.53元;用40000元將這輛車賣了,現(xiàn)在分錄如下:借:固定資產(chǎn)清理6484.53 累計折舊 123206.03 貸:固定資產(chǎn)-車輛 169690.56;借:銀行存款 40000 貸:固定資產(chǎn)清理35398.23 貸:應交稅費-銷項稅 4601.77 結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理28914.70 貸:營業(yè)外收入 28914.70是這樣嗎?
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現(xiàn)在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現(xiàn)在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師您好,請問貨物運輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價合計金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應交增值稅-銷項稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務收入是10282.89, 我做的分錄如下:我查到的折舊表,該固定資產(chǎn)原值是59829.06,累計折舊56837.61, 借:固定資產(chǎn)清理 2991.45 累計折舊 56837.61 貸:固定資產(chǎn) 59829.06 借: 庫存現(xiàn)金 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 15000/1.13=13274.34 應交稅額-應交增值稅-銷項稅額 1725.66 借:固定資產(chǎn)清理 10282.89 貸:其他業(yè)務收入 10282.89 請問老師,我在申報填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數(shù)?蟹蟹
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師,我們公司2024年12月高新證書到期,后面沒復審了,那我填匯算的時候研發(fā)費用要不要填了,企業(yè)虧損嚴重,不加計都虧損好多,差不多關(guān)門的狀態(tài)了,那我要怎么做,
老師,企業(yè)所得稅季度申報表可以更正嗎
老師,出納要干哪些活,說的詳細具體點
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發(fā)票,款都是轉(zhuǎn)給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規(guī)定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發(fā)票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉(zhuǎn)到我個人賬戶轉(zhuǎn)給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報銷2024年12月份發(fā)票,我匯算清繳已經(jīng)完成。這個發(fā)票有2024年的飛機票,請問這個飛機票可以做進項稅額抵扣嗎?
支付與經(jīng)營活動有關(guān)的其他現(xiàn)金都包括哪些內(nèi)容
現(xiàn)在怎么調(diào)整呀,這都過去四五年了
你好;? ?紅沖了 在按我寫的做? ?; 損益科目用以前年度損益調(diào)整科目處理? ?
好的,還有一個問題,如果車輛過戶了,錢收不回來,幾十萬應該怎么處理
?你好 ;? ?那你就得走壞賬; 你匯算還得調(diào)整;? 借信用減值損失 貸壞賬準備;? 借壞賬準備貸應收賬款? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??