你好,你這個沒有交增值稅,最后一個沒有考慮增值稅的。
老師,去年4月我們公司(今年8月升為一般納稅人)購進了一輛二手車原值7500,從去年5月一直計提折舊,直線法折舊,今年10月出售了賣了3000,未開票,私對公直接轉給我們公戶,我不想繳稅,所以賬務處理,借 固定資產清理(原值減累計折舊)借 累計折舊 貸 固定資產(原值),收到出售價款,借 銀行存款3000,貸 固定資產清理3000 ,結轉損益 借 營業外支出 貸(固定資產清理余額),這樣對嗎
1)17日,以銀行存款20000元歸還到期借款,該借款于2021年11月借入。2)18日,公司用盈余公積150000元轉增實收資本。3)21日,結轉完工入庫產品成本120000元。4)24日,銷售產品一-批,貨款共計200000元,增值稅26000元,價稅款已收回50%,余款下個月收回。5)26日,賒購材料,價款10000元,增值稅稅額為1600元,價稅款將于下月支付,材料暫未入庫。6)30日,用轉賬支票支付本月管理部門水電費8900元。7)30日,預提本月短期借款利息3000元。8)30日,計提本月固定資產折舊21000元,其中,車間固定資產折舊15000元,廠部固定資產折舊6000元。要求:根據以上業務編制會計分錄。
公司是小規模,3月份花了2萬元買了一輛二手小汽車,如果5月份對外出售,出售價1萬,收到1萬元要不要交稅? 老師:按出售價交增值稅嗎?借:銀行存款/庫存現金10000 貸:固定資產清理 9900.99 應交稅費_應交增值稅(小規模專用)99.01 老師:如果3月購進二手車,5月份同樣價格賣出,也未開具發票,購進售出賬務處理都不做行不行?正常3月份購進4月份計提折舊,現在也不計提折舊,當著沒發生可以嗎?
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業務收入,需要從A公司轉錢過去,那這個以什么名義轉賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發票報銷,入庫同時進行的,我想要過一下應付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
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沒有,你不一定非得按照五年來折舊,按照剩余石油年限折舊就行。
個體工商戶是屬于小規模納稅人嗎?開多少普票免稅呢?
2.老師,9月1日開具的所屬期為8月的發票,可以在8月抵扣進項稅嗎
個體工商戶他有一般納稅人,也有小規模,你開的是什么業務的?如果之前是3%的,現在是1%,季度30萬普通發票才可以免增值稅。
開票日期是9月1號的不行。
請問小企業會計準則對于建筑裝飾公司提供的設計服務是不是先歸集到工程施工,然后再結轉到主營業務成本中
老師,在嗎
對的,是的,是這么做的
老師,按照公司標準,500元的火車票只能報300元,200元對應的進項稅就要進行轉出。這個填在哪一項里,個人消費嗎?麻煩樸老師別接手
老師,按照公司標準,500元的火車票只能報300元,200元對應的進項稅就要進行轉出。這個填在哪一項里,個人消費嗎?
你好,進項轉出在其他里面的。
進項轉出,你坐在其他里面就可以。
請問下金蝶里可以查到以前開的發票嘛,有發票號碼的那種,怎么查
你好,你做憑證的時候還錄入了發票號碼代碼嗎?如果沒有的話,你去開票盤里面。
發票管理里面有一個發票查詢。
月份申報個稅是按照7月份工資表的工資和社保個人部分數據嗎?
8月份申報個稅是按照7月份工資表的工資和社保個人部分數據嗎?
你好,八月份申報的,是上一個月發下去的,也就是七月份發下去的。 這個月申報的是八月份發下去的
你好,你做憑證的時候還錄入了發票號碼代碼嗎?如果沒有的話,你去開票盤里面。發票管理里面有一個發票查詢。 現在改成數電票了,我想查詢13年,14年,15年的,電子稅務局查詢不到了 還有其他查詢方式嘛?
電子稅務局,我要辦稅,稅收數字賬戶在這里面,你看一下能查到吧 你的開票盤交上去了嗎?
還有一種途徑就是去你稅務局那邊查
你好,八月份申報的,是上一個月發下去的,也就是七月份發下去的。 這個月申報的是八月份發下去的,那8月份申報的是不是7月份的實發數?
對的,是的,如果你們是次月發工資
一般都是次月發工資,那其實8月份申報的還是按照7月份工資表上的應發工資扣除相關扣除部分的金額計算個稅,是嗎?
對,是的,是這么做的。