當月進項發票稅額比銷項稅額多,可不交增值稅
老師每月交增值稅要按稅負率計算嗎?比如說我有挺多進項發票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進項,就一點差額交稅
老師,當月進項稅額比銷項稅額多都要轉未交增值稅吧?
納稅人當期允許退還的增量留抵稅額,按照以下公式計算: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60% 什么叫做進項構成比例
當月進項發票稅額比銷項稅額多,可不不叫增值稅嗎,還是要按照銷項的比例交增值稅
銷項減進項,是要交的增值稅,比如說增值稅,需要交10萬,要想不交增值稅,還需要準備開多少進項發票啊,
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
老師那開票大類具體怎么確定啊
如果凈資產是2000萬元,實收資本1000萬無,我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的
老師開發票大類搞錯有沒有分險啊
老師那婚慶公司接的團體妝開票是開現代服務*團體妝嗎
老師您好,我單位單獨提前解除勞動合同,按照勞動法我應該享受什么補償呢?工作11年煤礦
請問一下..我們公司給另一個公司簽了一個合作協議.我們要共同完成一個項目-前期需要投資- 合同是甲公司簽訂-乙方公司應該用什么方法把錢轉給甲方公司?然后轉這筆錢會產生稅費嗎?
老師您好,請問哪些行業需要繳納環境保護稅
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現代服務禮服租賃是吧
老師婚慶公司開發票大類開生活服務嗎?
那多余的進項發票是這個月就認證還是下個月認證
都是可以的。下月認證會更好些