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當月進項發票稅額比銷項稅額多,可不不叫增值稅嗎,還是要按照銷項的比例交增值稅

2024-10-14 16:14
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齊紅老師

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2024-10-14 16:15

當月進項發票稅額比銷項稅額多,可不交增值稅

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快賬用戶7422 追問 2024-10-14 16:16

那多余的進項發票是這個月就認證還是下個月認證

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齊紅老師 解答 2024-10-14 16:21

都是可以的。下月認證會更好些

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當月進項發票稅額比銷項稅額多,可不交增值稅
2024-10-14
你好,當月進項稅額比銷項稅額多,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-09-26
你好!差額當月是要交的了。
2020-10-30
還需要獲取進項10萬,使銷項減進項為0或小于0,則不用交增值稅
2025-03-03
你好,計算的呢,這樣就可以得出年度的稅負了
2020-08-06
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