還需要獲取進項10萬,使銷項減進項為0或小于0,則不用交增值稅
比如進項8萬,銷項10萬。 請問增值稅計提是:借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2萬 貸 應交稅費-未交增值稅 2萬。 還是: 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10萬 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅費8萬 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2萬。再做前面那步,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2萬 貸 應交稅費-未交增值稅2萬。 就是要不要把進項銷項先結轉到相反方向?還是不用?
我現在有銷項發票 進項發票, 比如說我現在銷項稅額是:5 進項稅額是:3 預繳增值是:3 我現在要怎么做分錄啊 申報的時候是不需要繳納增值稅的 預繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個轉出未交增值稅嗎
假如需要繳納增值稅30萬,那我需要多少金額進項才能不交稅
老師,一般納稅人假如有進項稅額轉出,月底怎么做賬啊!借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅10 -進項稅額轉出10 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10 是不是要這么做賬,還要交10萬的增值稅?
當月進項發票稅額比銷項稅額多,可不不叫增值稅嗎,還是要按照銷項的比例交增值稅
老師,這條說的非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業包括有限責任公司這類企業嗎?如果包括,(1)那非金融企業向非金融企業借款利息在不超過金融企業同類貸款利率是可以扣除的。(2)關聯企業之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應該怎么下圖這條規定與他們之間的區別?
老師稅務稽查可以自行在我們電腦安裝軟件,讓稅務的工程師連接我們的財務軟件來讀取資料嗎,這合理嗎
老師,哪個科目的金額歸類到資產負債表的一年內到期的非流動負債這個項目里?
銀行承兌匯票,出票的銀行跟還款的銀行是同一個銀行嗎?
老師,這個經營范圍能開*其他咨詢服務*服務費發票嗎
老師,增值稅稅負率是只針對一般納稅人身份是么?
老師您好,如果成立一個會計師事務所,平時代理記賬,請問他每個月申報是指按企業收費做收入還是怎么報稅
老師,資產負債表上一年內到期的流動負債,哪個科目的金額歸類到這個項目里?
老師好,問下個人名下有房,然后也有租房,這個租房可以在個稅匯算清繳扣除嗎
公司預繳到外地的稅款,昨天發票已開了,稅款也交了,現在說開錯給對方的公司開錯了,換一家公司開,這個需要怎么處理?金額項目名稱地址都不變。
這怎么算的啊
如果現在需要交的增值稅是233855.95元,需要開進來多少進項啊,增值稅稅率是百分之13
對應的進項金額是233855.95元,對應的發票不含稅金額是 233855.95/13%
這是不含稅開票金額吧,老師
是,這是不含稅開票金額
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!